• Google+でシェア

北海道磯谷郡蘭越町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,217,328 1,115,028 1,133,388 990,798 932,713 943,543 869,347 925,852 920,562 921,960 916,038 892,357 939,966
(構成比) 18.8% 18.4% 20.1% 19.5% 18.1% 18.3% 16.6% 15.4% 14.7% 16.2% 16.5% 14.4% 16.3%
物件費 679,790 677,848 665,884 618,102 610,831 635,209 620,431 680,526 671,648 733,327 713,829 730,085 740,657
(構成比) 10.5% 11.2% 11.8% 12.2% 11.9% 12.3% 11.9% 11.3% 10.8% 12.9% 12.9% 11.8% 12.9%
維持補修費 141,584 142,492 168,940 188,619 133,835 150,892 157,840 199,631 173,750 242,693 195,135 191,786 208,439
(構成比) 2.2% 2.4% 3.0% 3.7% 2.6% 2.9% 3.0% 3.3% 2.8% 4.3% 3.5% 3.1% 3.6%
扶助費 171,691 235,605 258,567 257,559 245,940 236,388 257,998 269,090 314,915 326,077 345,525 354,239 361,953
(構成比) 2.7% 3.9% 4.6% 5.1% 4.8% 4.6% 4.9% 4.5% 5.0% 5.7% 6.2% 5.7% 6.3%
補助費等 568,703 592,593 546,325 492,692 516,661 485,144 615,451 599,404 583,628 558,217 547,421 750,002 673,575
(構成比) 8.8% 9.8% 9.7% 9.7% 10.0% 9.4% 11.8% 9.9% 9.3% 9.8% 9.9% 12.1% 11.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 930,439 994,610 1,528,748 1,708,680 1,212,460 1,253,394 1,734,855 1,465,933
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.1% 19.0% 25.4% 27.4% 21.3% 22.6% 28.0% 25.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 5 1,734 17 25,505 14,402 4,938 9,429 6,379
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 11,227 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,078,831 1,132,727 1,125,711 1,090,866 1,085,309 1,057,388 991,155 940,903 908,816 855,919 723,732 690,886 687,640
(構成比) 16.7% 18.7% 20.0% 21.5% 21.1% 20.5% 18.9% 15.6% 14.5% 15.0% 13.0% 11.1% 12.0%
積立金 222,690 255,213 328,119 294,609 327,644 281,832 289,771 437,661 502,621 368,701 413,471 348,024 224,664
(構成比) 3.4% 4.2% 5.8% 5.8% 6.4% 5.5% 5.5% 7.3% 8.0% 6.5% 7.4% 5.6% 3.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 2,800 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 47,280 58,360 57,640 56,920 57,750 57,760 64,700 65,300
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.1% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1%
繰出金 444,508 459,148 425,166 388,518 394,779 380,097 375,480 390,614 369,109 409,241 382,732 436,123 379,718
(構成比) 6.9% 7.6% 7.5% 7.7% 7.7% 7.4% 7.2% 6.5% 5.9% 7.2% 6.9% 7.0% 6.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,217,328 1,115,028 1,133,388 990,798 932,713 943,543 869,347 925,852 920,562 921,960 916,038 892,357 939,966 948,835 914,274 963,415 1,001,252
職員数(人) 128 125 118 113 107 107 106 101 103 104 105 107 108 104 106 106 109

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる