• Google+でシェア

北海道空知郡南幌町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,101,503 1,053,665 1,029,422 925,198 880,684 883,097 903,329 857,836 828,815 804,981 804,490 816,369 850,296
(構成比) 13.3% 16.7% 15.6% 13.2% 18.5% 18.6% 17.5% 14.9% 16.2% 16.5% 16.7% 13.0% 15.7%
物件費 1,133,190 1,106,968 1,043,243 1,020,837 782,290 615,910 574,219 597,627 638,869 638,403 632,846 614,724 673,768
(構成比) 13.7% 17.6% 15.8% 14.6% 16.4% 13.0% 11.1% 10.4% 12.5% 13.1% 13.2% 9.8% 12.4%
維持補修費 82,289 87,593 80,889 88,537 80,553 68,968 52,059 74,378 83,404 85,476 75,751 90,230 73,216
(構成比) 1.0% 1.4% 1.2% 1.3% 1.7% 1.5% 1.0% 1.3% 1.6% 1.7% 1.6% 1.4% 1.4%
扶助費 133,933 212,019 233,508 230,027 227,175 283,870 305,718 315,133 428,131 427,508 431,843 427,337 484,838
(構成比) 1.6% 3.4% 3.5% 3.3% 4.8% 6.0% 5.9% 5.5% 8.4% 8.7% 9.0% 6.8% 8.9%
補助費等 989,362 884,939 840,824 793,169 686,118 698,608 655,250 919,719 775,239 869,454 824,650 2,254,342 803,031
(構成比) 12.0% 14.1% 12.7% 11.3% 14.4% 14.7% 12.7% 16.0% 15.1% 17.8% 17.2% 36.0% 14.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 347,454 400,713 1,240,691 540,723 423,429 514,085 504,984 1,182,160
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.3% 7.8% 21.6% 10.6% 8.7% 10.7% 8.1% 21.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,539,448 1,429,661 2,330,736 2,408,164 1,449,614 1,402,883 1,684,876 1,255,587 1,141,480 995,214 971,632 878,535 839,166
(構成比) 18.6% 22.7% 35.2% 34.4% 30.5% 29.6% 32.6% 21.8% 22.3% 20.4% 20.2% 14.0% 15.5%
積立金 79,973 122,587 76,207 145,573 28,070 82,464 179,341 69,619 144,679 98,580 81,986 209,815 66,961
(構成比) 1.0% 1.9% 1.2% 2.1% 0.6% 1.7% 3.5% 1.2% 2.8% 2.0% 1.7% 3.3% 1.2%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 22,708 51,608 51,575 51,494 52,988 43,648 43,760 41,990
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 0.9% 0.7% 0.8%
貸付金 0 0 0 0 0 7,311 7,265 7,635 120,618 120,548 43,225 7,655 7,155
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 2.4% 2.5% 0.9% 0.1% 0.1%
繰出金 465,034 492,403 480,788 448,045 295,672 330,349 348,764 360,773 367,159 371,074 380,100 415,870 400,257
(構成比) 5.6% 7.8% 7.3% 6.4% 6.2% 7.0% 6.8% 6.3% 7.2% 7.6% 7.9% 6.6% 7.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,101,503 1,053,665 1,029,422 925,198 880,684 883,097 903,329 857,836 828,815 804,981 804,490 816,369 850,296 875,225 874,310 835,816 842,407
職員数(人) 117 111 108 104 102 102 98 91 90 91 93 93 93 95 93 93 94

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる