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北海道上川郡東神楽町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 966,074 928,103 998,030 981,282 971,515 965,494 924,799 949,415 995,359 990,462 967,801 978,873 1,008,427
(構成比) 18.0% 17.7% 20.1% 21.9% 20.0% 20.5% 19.0% 19.4% 17.3% 18.3% 17.8% 15.6% 19.8%
物件費 742,761 756,435 641,604 660,415 624,390 692,620 684,626 691,536 705,481 738,793 698,067 747,548 807,951
(構成比) 13.8% 14.5% 12.9% 14.7% 12.9% 14.7% 14.1% 14.1% 12.3% 13.6% 12.9% 11.9% 15.8%
維持補修費 61,236 66,649 71,872 75,793 65,465 80,319 82,633 76,905 86,781 121,005 140,085 138,480 121,345
(構成比) 1.1% 1.3% 1.5% 1.7% 1.3% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 2.2% 2.6% 2.2% 2.4%
扶助費 135,815 207,034 239,084 220,718 220,901 247,105 242,364 271,259 425,564 470,272 474,751 499,134 569,371
(構成比) 2.5% 4.0% 4.8% 4.9% 4.5% 5.3% 5.0% 5.5% 7.4% 8.7% 8.8% 8.0% 11.2%
補助費等 655,731 570,902 960,101 819,317 762,989 759,955 897,721 863,517 945,797 1,103,977 1,042,133 1,154,476 1,145,515
(構成比) 12.2% 10.9% 19.4% 18.3% 15.7% 16.2% 18.4% 17.6% 16.5% 20.4% 19.2% 18.4% 22.5%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 579,334 591,395 680,769 970,817 673,793 784,045 1,457,219 472,731
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.3% 12.1% 13.9% 16.9% 12.4% 14.5% 23.3% 9.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,884 4,222 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 900,609 886,126 991,533 893,786 866,232 855,957 848,373 895,521 812,219 796,662 648,639 636,433 616,723
(構成比) 16.7% 16.9% 20.0% 20.0% 17.8% 18.2% 17.4% 18.3% 14.1% 14.7% 12.0% 10.2% 12.1%
積立金 190,552 206,278 106,620 125,206 200,627 84,605 205,724 67,302 257,710 2,378 132,652 136,108 2,758
(構成比) 3.5% 3.9% 2.2% 2.8% 4.1% 1.8% 4.2% 1.4% 4.5% 0.0% 2.4% 2.2% 0.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 295,105 295,139 295,115 415,091 385,114 355,217 330,141 190,127
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 6.1% 6.0% 7.2% 7.1% 6.6% 5.3% 3.7%
繰出金 450,091 477,810 213,196 169,711 147,132 139,074 96,770 114,525 134,545 132,358 174,979 183,182 163,518
(構成比) 8.4% 9.1% 4.3% 3.8% 3.0% 3.0% 2.0% 2.3% 2.3% 2.4% 3.2% 2.9% 3.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 966,074 928,103 998,030 981,282 971,515 965,494 924,799 949,415 995,359 990,462 967,801 978,873 1,008,427 994,655 1,003,091 1,051,257 1,085,139
職員数(人) 108 113 112 112 109 109 107 107 107 107 111 111 109 116 116 116 117

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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