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北海道上川郡当麻町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,025,932 990,399 1,006,253 977,280 895,946 879,618 805,574 788,163 794,753 786,263 789,617 769,023 778,866
(構成比) 19.2% 19.3% 21.5% 24.3% 23.6% 23.5% 20.3% 17.3% 14.1% 16.9% 16.7% 13.8% 12.7%
物件費 803,407 727,580 669,589 597,451 490,671 517,999 501,941 555,636 540,246 591,255 614,447 724,223 824,873
(構成比) 15.1% 14.2% 14.3% 14.9% 12.9% 13.9% 12.7% 12.2% 9.6% 12.7% 13.0% 13.0% 13.5%
維持補修費 94,844 89,861 79,441 95,066 80,798 86,616 88,875 153,351 197,348 130,061 154,121 154,504 125,724
(構成比) 1.8% 1.8% 1.7% 2.4% 2.1% 2.3% 2.2% 3.4% 3.5% 2.8% 3.3% 2.8% 2.1%
扶助費 198,491 278,481 300,530 301,953 290,446 325,436 326,612 320,978 394,842 424,391 442,327 452,975 480,367
(構成比) 3.7% 5.4% 6.4% 7.5% 7.7% 8.7% 8.2% 7.1% 7.0% 9.1% 9.4% 8.1% 7.9%
補助費等 719,725 766,568 695,643 614,850 578,552 563,836 650,212 714,715 547,827 530,533 603,930 605,488 757,146
(構成比) 13.5% 14.9% 14.8% 15.3% 15.2% 15.1% 16.4% 15.7% 9.7% 11.4% 12.8% 10.9% 12.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 220,805 400,760 772,300 1,655,069 1,008,316 763,594 1,577,256 1,703,845
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 10.1% 17.0% 29.4% 21.6% 16.2% 28.4% 27.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 3,852 0 0 0 5,939 0 0 7,879
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 778,417 799,796 768,971 638,500 682,971 669,650 638,346 624,140 555,726 537,065 505,839 492,319 523,580
(構成比) 14.6% 15.6% 16.4% 15.9% 18.0% 17.9% 16.1% 13.7% 9.9% 11.5% 10.7% 8.9% 8.6%
積立金 125,005 20,565 11,678 983 56,886 15,046 79,147 172,355 469,305 168,840 363,788 295,821 391,077
(構成比) 2.3% 0.4% 0.2% 0.0% 1.5% 0.4% 2.0% 3.8% 8.3% 3.6% 7.7% 5.3% 6.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 2,458 3,251 2,785 4,650 2,741 2,642 2,443 2,242
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 422,634 500,464 489,289 471,355 453,167 452,677 464,774 441,959 472,037 479,664 477,248 486,610 518,337
(構成比) 7.9% 9.7% 10.4% 11.7% 11.9% 12.1% 11.7% 9.7% 8.4% 10.3% 10.1% 8.8% 8.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,025,932 990,399 1,006,253 977,280 895,946 879,618 805,574 788,163 794,753 786,263 789,617 769,023 778,866 779,902 753,423 702,420 736,546
職員数(人) 115 113 112 106 101 101 93 93 91 89 84 86 87 89 85 85 91

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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