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北海道上川郡比布町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 642,140 621,684 608,696 598,415 545,870 527,799 520,658 550,209 542,281 532,196 521,940 528,839 540,719
(構成比) 14.1% 15.3% 16.0% 18.1% 13.3% 14.3% 14.8% 14.7% 14.4% 14.3% 14.3% 15.9% 14.7%
物件費 1,128,119 1,075,834 985,618 918,500 935,422 886,677 993,212 852,055 899,836 913,946 727,521 759,186 808,462
(構成比) 24.7% 26.5% 25.9% 27.7% 22.9% 24.0% 28.1% 22.7% 23.9% 24.5% 20.0% 22.8% 21.9%
維持補修費 58,533 41,315 43,608 44,021 41,976 47,922 45,444 58,419 77,993 64,683 63,717 75,784 68,156
(構成比) 1.3% 1.0% 1.1% 1.3% 1.0% 1.3% 1.3% 1.6% 2.1% 1.7% 1.8% 2.3% 1.8%
扶助費 164,119 157,344 200,192 201,136 194,919 199,722 209,781 229,312 265,482 210,388 218,192 207,784 238,259
(構成比) 3.6% 3.9% 5.3% 6.1% 4.8% 5.4% 5.9% 6.1% 7.1% 5.6% 6.0% 6.2% 6.5%
補助費等 454,251 518,793 442,834 396,670 401,705 462,261 419,543 456,862 393,748 478,861 663,428 626,071 571,882
(構成比) 10.0% 12.8% 11.6% 12.0% 9.8% 12.5% 11.9% 12.2% 10.5% 12.9% 18.2% 18.8% 15.5%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 496,017 168,217 402,499 271,930 320,718 314,326 159,479 510,746
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.4% 4.8% 10.7% 7.2% 8.6% 8.6% 4.8% 13.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 1,489
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 568,774 568,896 590,846 536,900 543,182 554,628 548,623 524,883 482,025 418,804 364,452 348,857 323,423
(構成比) 12.5% 14.0% 15.5% 16.2% 13.3% 15.0% 15.5% 14.0% 12.8% 11.2% 10.0% 10.5% 8.8%
積立金 24,693 21,537 68,126 6,173 88,313 12,571 174,624 142,198 338,797 270,799 187,881 75,273 38,457
(構成比) 0.5% 0.5% 1.8% 0.2% 2.2% 0.3% 4.9% 3.8% 9.0% 7.3% 5.2% 2.3% 1.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 15
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 92,065 92,065 92,065 92,065 92,065 90,065 90,065 90,065
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 2.6% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.7% 2.4%
繰出金 454,291 431,730 452,717 457,055 426,993 418,652 357,074 447,182 395,996 421,993 487,349 461,653 498,458
(構成比) 10.0% 10.6% 11.9% 13.8% 10.4% 11.3% 10.1% 11.9% 10.5% 11.3% 13.4% 13.8% 13.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 642,140 621,684 608,696 598,415 545,870 527,799 520,658 550,209 542,281 532,196 521,940 528,839 540,719 536,870 533,795 533,692 516,450
職員数(人) 68 66 64 63 60 60 60 58 59 59 60 62 61 62 64 64 63

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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