• Google+でシェア

北海道標津郡標津町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,195,438 1,140,407 1,099,792 1,045,989 1,011,824 972,841 954,385 934,191 917,852 894,003 858,166 837,165 906,486
(構成比) 20.6% 17.2% 18.1% 19.3% 19.5% 18.8% 17.8% 15.4% 15.0% 15.4% 13.7% 13.5% 15.2%
物件費 541,749 551,513 538,382 523,080 513,800 532,075 547,545 554,129 595,770 632,293 597,677 709,513 758,340
(構成比) 9.3% 8.3% 8.9% 9.6% 9.9% 10.3% 10.2% 9.1% 9.7% 10.9% 9.6% 11.4% 12.8%
維持補修費 104,119 118,274 94,119 109,212 84,591 88,993 110,298 107,330 91,989 137,011 156,507 185,908 288,479
(構成比) 1.8% 1.8% 1.5% 2.0% 1.6% 1.7% 2.1% 1.8% 1.5% 2.4% 2.5% 3.0% 4.9%
扶助費 206,828 250,529 240,781 226,117 229,641 254,868 256,832 379,074 356,402 357,003 348,871 353,933 365,183
(構成比) 3.6% 3.8% 4.0% 4.2% 4.4% 4.9% 4.8% 6.2% 5.8% 6.2% 5.6% 5.7% 6.1%
補助費等 786,117 846,964 788,942 743,372 826,075 803,289 827,004 860,261 849,679 925,907 917,258 929,350 1,231,485
(構成比) 13.6% 12.7% 13.0% 13.7% 15.9% 15.5% 15.4% 14.2% 13.8% 16.0% 14.7% 15.0% 20.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 1,110,810 1,197,657 1,618,161 1,415,834 1,155,158 1,330,687 1,426,316 1,074,993
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 22.3% 26.6% 23.1% 19.9% 21.3% 23.0% 18.1%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,175,065 1,195,538 1,116,601 1,029,333 822,081 741,745 672,314 669,834 666,679 614,542 621,925 636,644 629,498
(構成比) 20.3% 18.0% 18.4% 18.9% 15.9% 14.3% 12.5% 11.0% 10.9% 10.6% 9.9% 10.3% 10.6%
積立金 73,490 58,182 100,788 14,784 8,773 46,889 223,997 358,223 630,262 485,152 811,622 562,645 222,899
(構成比) 1.3% 0.9% 1.7% 0.3% 0.2% 0.9% 4.2% 5.9% 10.3% 8.4% 13.0% 9.1% 3.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 35,615 36,302 47,827 98,854 54,441 39,028 58,222 10,204
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.8% 1.6% 0.9% 0.6% 0.9% 0.2%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 667,037 639,558 666,185 633,812 621,302 597,917 537,571 548,240 511,661 544,700 571,170 497,171 459,079
(構成比) 11.5% 9.6% 11.0% 11.7% 12.0% 11.5% 10.0% 9.0% 8.3% 9.4% 9.1% 8.0% 7.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,195,438 1,140,407 1,099,792 1,045,989 1,011,824 972,841 954,385 934,191 917,852 894,003 858,166 837,165 906,486 917,592 893,809 905,834 917,115
職員数(人) 139 131 127 123 120 120 112 108 107 104 103 111 114 112 118 118 123

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる