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青森県上北郡横浜町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 930,958 917,024 885,045 794,756 747,458 728,662 718,210 698,354 681,980 680,880 666,874 626,909 625,005
(構成比) 27.7% 25.0% 21.0% 26.6% 25.3% 23.8% 22.9% 19.4% 17.9% 17.1% 18.7% 15.3% 14.6%
物件費 447,656 466,327 451,085 387,247 372,811 438,987 425,236 480,911 471,806 510,638 533,204 535,981 534,105
(構成比) 13.3% 12.7% 10.7% 13.0% 12.6% 14.3% 13.6% 13.3% 12.4% 12.8% 15.0% 13.1% 12.5%
維持補修費 26,848 25,826 39,671 36,566 13,745 26,198 19,029 31,895 46,431 122,903 73,044 72,894 68,671
(構成比) 0.8% 0.7% 0.9% 1.2% 0.5% 0.9% 0.6% 0.9% 1.2% 3.1% 2.1% 1.8% 1.6%
扶助費 162,598 238,312 242,989 230,727 218,131 232,888 230,651 232,231 287,197 305,346 320,705 323,361 340,519
(構成比) 4.8% 6.5% 5.8% 7.7% 7.4% 7.6% 7.4% 6.4% 7.5% 7.7% 9.0% 7.9% 7.9%
補助費等 599,352 582,799 560,632 525,921 548,808 632,498 557,830 684,503 624,399 588,250 554,023 575,613 617,089
(構成比) 17.8% 15.9% 13.3% 17.6% 18.6% 20.7% 17.8% 19.0% 16.3% 14.8% 15.6% 14.1% 14.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 335,536 463,422 667,395 726,564 783,450 212,146 835,895 885,926
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0% 14.8% 18.5% 19.0% 19.7% 6.0% 20.5% 20.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 371,756 347,797 323,072 321,650 316,145 332,969 339,248 330,983 328,918 327,267 330,641 332,186 340,651
(構成比) 11.1% 9.5% 7.7% 10.8% 10.7% 10.9% 10.8% 9.2% 8.6% 8.2% 9.3% 8.1% 7.9%
積立金 31,182 43,249 4,555 21,247 97,787 66,682 95,033 141,120 321,199 351,340 511,628 452,355 519,676
(構成比) 0.9% 1.2% 0.1% 0.7% 3.3% 2.2% 3.0% 3.9% 8.4% 8.8% 14.4% 11.1% 12.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 14,244 13,029 46,524 18,082 21,074 39,630 27,612 28,898
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 1.3% 0.5% 0.5% 1.1% 0.7% 0.7%
貸付金 0 0 0 0 0 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 12,250
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
繰出金 224,193 224,590 217,588 234,152 262,037 237,356 257,921 274,855 299,193 270,974 302,709 290,209 316,328
(構成比) 6.7% 6.1% 5.2% 7.8% 8.9% 7.8% 8.2% 7.6% 7.8% 6.8% 8.5% 7.1% 7.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 930,958 917,024 885,045 794,756 747,458 728,662 718,210 698,354 681,980 680,880 666,874 626,909 625,005 617,810 595,674 595,081 561,562
職員数(人) 98 93 87 80 76 76 70 69 65 66 70 69 71 71 67 67 65

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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