• Google+でシェア

青森県下北郡大間町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 918,542 861,764 830,852 815,935 758,164 744,728 722,970 699,656 697,131 683,679 641,756 630,388 604,578
(構成比) 29.0% 26.0% 23.9% 21.2% 14.7% 16.2% 15.9% 15.6% 14.6% 14.2% 9.6% 14.1% 13.1%
物件費 341,882 329,517 326,539 361,549 343,521 371,939 357,992 442,430 438,815 538,917 489,895 515,574 556,420
(構成比) 10.8% 9.9% 9.4% 9.4% 6.7% 8.1% 7.9% 9.9% 9.2% 11.2% 7.3% 11.6% 12.1%
維持補修費 17,706 19,401 23,737 32,549 33,877 21,294 31,793 12,394 11,693 40,617 42,409 41,828 38,880
(構成比) 0.6% 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% 0.5% 0.7% 0.3% 0.2% 0.8% 0.6% 0.9% 0.8%
扶助費 143,203 198,384 202,284 193,352 202,201 232,523 220,539 224,644 305,791 317,507 313,229 311,451 369,059
(構成比) 4.5% 6.0% 5.8% 5.0% 3.9% 5.1% 4.8% 5.0% 6.4% 6.6% 4.7% 7.0% 8.0%
補助費等 520,586 602,192 645,828 663,394 672,107 744,737 826,429 1,053,357 836,553 909,617 1,037,506 864,188 915,444
(構成比) 16.4% 18.2% 18.6% 17.3% 13.0% 16.2% 18.2% 23.5% 17.6% 18.9% 15.5% 19.4% 19.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 1,096,533 804,256 548,599 810,625 808,829 2,747,870 407,562 429,119
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.9% 17.7% 12.2% 17.0% 16.8% 41.1% 9.1% 9.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 452,855 455,767 457,701 412,442 418,574 453,185 463,390 435,147 425,582 480,948 386,444 405,319 419,461
(構成比) 14.3% 13.7% 13.2% 10.7% 8.1% 9.9% 10.2% 9.7% 8.9% 10.0% 5.8% 9.1% 9.1%
積立金 102,048 183,603 295,318 365,680 378,057 371,260 532,725 480,857 627,811 379,890 444,202 715,965 800,367
(構成比) 3.2% 5.5% 8.5% 9.5% 7.3% 8.1% 11.7% 10.7% 13.2% 7.9% 6.6% 16.1% 17.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 4,521 9,599 3,570 540 540 748 520 520
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 204,000 234,000 206,200 221,200 206,200 175,600 125,450 15,450
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 5.1% 4.6% 4.6% 4.3% 2.6% 2.8% 0.3%
繰出金 247,072 240,154 279,471 460,097 329,566 344,782 346,513 373,828 384,475 452,349 409,063 440,832 463,646
(構成比) 7.8% 7.2% 8.1% 12.0% 6.4% 7.5% 7.6% 8.3% 8.1% 9.4% 6.1% 9.9% 10.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 918,542 861,764 830,852 815,935 758,164 744,728 722,970 699,656 697,131 683,679 641,756 630,388 604,578 590,928 569,491 554,736 528,662
職員数(人) 95 90 87 86 84 84 78 77 78 76 77 69 66 63 65 65 66

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる