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青森県下北郡風間浦村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 629,389 608,261 626,134 575,811 539,068 537,391 518,224 465,598 453,316 454,678 420,068 397,102 370,214
(構成比) 25.3% 23.5% 24.4% 23.8% 25.1% 25.7% 20.8% 18.3% 16.8% 18.4% 15.8% 14.6% 12.4%
物件費 349,051 331,329 320,934 286,732 280,142 308,291 306,031 319,196 313,211 321,804 344,842 348,324 425,932
(構成比) 14.0% 12.8% 12.5% 11.8% 13.0% 14.8% 12.3% 12.6% 11.6% 13.0% 12.9% 12.8% 14.3%
維持補修費 22,687 17,914 21,793 25,738 10,222 12,887 12,956 17,747 26,931 25,034 27,964 25,214 14,189
(構成比) 0.9% 0.7% 0.8% 1.1% 0.5% 0.6% 0.5% 0.7% 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 0.5%
扶助費 60,265 80,331 88,871 84,347 82,176 81,359 77,068 90,523 109,596 114,888 131,847 149,204 130,449
(構成比) 2.4% 3.1% 3.5% 3.5% 3.8% 3.9% 3.1% 3.6% 4.1% 4.7% 5.0% 5.5% 4.4%
補助費等 380,382 405,921 407,353 435,230 342,003 346,752 446,815 522,408 568,587 539,612 548,982 554,646 540,934
(構成比) 15.3% 15.7% 15.9% 18.0% 15.9% 16.6% 17.9% 20.6% 21.1% 21.8% 20.6% 20.4% 18.1%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 135,014 360,570 359,744 416,023 219,756 290,903 364,750 656,690
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 14.5% 14.2% 15.5% 8.9% 10.9% 13.4% 22.0%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 476,213 471,782 449,696 401,372 409,518 382,080 393,800 393,245 347,907 357,781 376,076 398,144 386,311
(構成比) 19.1% 18.3% 17.5% 16.6% 19.1% 18.3% 15.8% 15.5% 12.9% 14.5% 14.1% 14.7% 13.0%
積立金 1,336 617 506 10,691 35 16 67,598 39,974 119,710 82,529 177,401 142,969 176,750
(構成比) 0.1% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 2.7% 1.6% 4.4% 3.3% 6.7% 5.3% 5.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 160 450 130 120 120 130 110 110
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 117,220 117,220 120,620 123,320 128,060 131,680 133,280 80,040
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 4.7% 4.8% 4.6% 5.2% 4.9% 4.9% 2.7%
繰出金 120,295 135,597 134,978 170,632 171,839 168,540 189,974 209,654 211,592 225,628 213,301 202,900 201,109
(構成比) 4.8% 5.2% 5.3% 7.0% 8.0% 8.1% 7.6% 8.3% 7.9% 9.1% 8.0% 7.5% 6.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 629,389 608,261 626,134 575,811 539,068 537,391 518,224 465,598 453,316 454,678 420,068 397,102 370,214 369,403 352,876 338,458 315,035
職員数(人) 62 61 58 54 54 54 48 48 45 43 43 38 37 35 34 34 37

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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