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青森県三戸郡階上町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 929,493 918,480 919,890 890,632 832,744 802,053 765,592 761,600 775,421 796,502 773,909 744,005 759,539
(構成比) 14.9% 18.1% 15.7% 16.4% 16.8% 15.5% 15.0% 12.9% 14.3% 12.8% 13.0% 11.3% 12.7%
物件費 759,198 710,469 712,404 722,649 663,968 670,338 649,011 730,003 749,823 860,302 819,013 836,668 812,084
(構成比) 12.2% 14.0% 12.2% 13.3% 13.4% 13.0% 12.7% 12.4% 13.8% 13.8% 13.8% 12.7% 13.6%
維持補修費 55,350 51,309 46,740 44,325 62,180 70,723 103,429 106,278 99,996 145,438 151,499 284,890 110,698
(構成比) 0.9% 1.0% 0.8% 0.8% 1.3% 1.4% 2.0% 1.8% 1.8% 2.3% 2.6% 4.3% 1.9%
扶助費 477,361 586,440 614,294 595,972 618,234 689,100 695,541 712,703 858,396 874,934 881,049 886,728 945,590
(構成比) 7.7% 11.5% 10.5% 10.9% 12.5% 13.3% 13.6% 12.1% 15.8% 14.1% 14.9% 13.5% 15.9%
補助費等 647,638 619,888 1,280,203 670,391 665,107 686,900 786,192 807,972 629,072 642,155 604,438 594,926 696,515
(構成比) 10.4% 12.2% 21.9% 12.3% 13.4% 13.3% 15.4% 13.7% 11.6% 10.3% 10.2% 9.1% 11.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 615,015 480,282 1,004,426 546,175 559,996 825,617 954,693 815,457
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.9% 9.4% 17.0% 10.1% 9.0% 13.9% 14.5% 13.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 190,595 74,476 42,621 64 233,284 103,913 72,599 63
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 1.5% 0.7% 0.0% 3.8% 1.8% 1.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 715,709 765,735 753,106 821,443 898,003 948,467 988,017 1,067,803 956,978 919,029 940,643 980,563 849,003
(構成比) 11.5% 15.1% 12.9% 15.1% 18.1% 18.3% 19.3% 18.1% 17.6% 14.8% 15.9% 14.9% 14.2%
積立金 46,350 232,519 7,471 620,528 21,958 52,784 24,295 5,223 273,734 527,269 263,767 582,458 243,200
(構成比) 0.7% 4.6% 0.1% 11.4% 0.4% 1.0% 0.5% 0.1% 5.0% 8.5% 4.4% 8.9% 4.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 33,557 48,793 63,366 190 170 160 140 130
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 1.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 16,200 20,580 23,340 30,600 45,420 38,990 39,690 32,250
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.4% 0.6% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5%
繰出金 294,247 367,007 408,565 426,810 372,228 398,314 478,380 577,674 510,984 609,192 529,115 596,181 694,255
(構成比) 4.7% 7.2% 7.0% 7.8% 7.5% 7.7% 9.4% 9.8% 9.4% 9.8% 8.9% 9.1% 11.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 929,493 918,480 919,890 890,632 832,744 802,053 765,592 761,600 775,421 796,502 773,909 744,005 759,539 782,238 757,927 774,000 755,998
職員数(人) 107 104 104 98 90 90 84 83 83 86 85 87 87 87 90 90 90

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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