• Google+でシェア

岩手県下閉伊郡田野畑村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 797,045 766,612 675,811 645,032 595,342 592,651 537,343 550,917 531,247 616,033 609,952 590,230 636,840
(構成比) 20.1% 21.1% 21.8% 21.8% 19.8% 15.4% 14.6% 13.1% 13.1% 5.8% 3.3% 5.8% 5.6%
物件費 537,071 483,525 463,948 417,077 447,785 459,510 454,707 556,618 571,183 1,291,742 1,704,975 1,266,098 1,062,819
(構成比) 13.5% 13.3% 15.0% 14.1% 14.9% 12.0% 12.3% 13.3% 14.1% 12.1% 9.1% 12.4% 9.3%
維持補修費 54,095 69,790 108,332 101,024 122,629 156,313 56,368 49,354 55,193 58,739 54,989 135,238 46,939
(構成比) 1.4% 1.9% 3.5% 3.4% 4.1% 4.1% 1.5% 1.2% 1.4% 0.6% 0.3% 1.3% 0.4%
扶助費 94,270 141,729 134,602 131,313 123,775 150,071 223,964 121,783 162,276 265,330 180,928 163,097 171,647
(構成比) 2.4% 3.9% 4.3% 4.4% 4.1% 3.9% 6.1% 2.9% 4.0% 2.5% 1.0% 1.6% 1.5%
補助費等 408,533 400,965 362,072 357,487 359,230 332,054 336,423 366,097 402,409 525,900 624,289 604,276 667,321
(構成比) 10.3% 11.0% 11.7% 12.1% 12.0% 8.7% 9.1% 8.7% 9.9% 4.9% 3.3% 5.9% 5.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 605,314 852,292 1,374,601 1,133,099 978,377 1,466,796 3,442,752 4,785,588
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.8% 23.1% 32.8% 28.0% 9.2% 7.8% 33.8% 41.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 314,896 58,617 9,498 64,442 972,893 1,961,442 1,663,999 658,545
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 1.6% 0.2% 1.6% 9.1% 10.5% 16.3% 5.7%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 688,747 668,818 644,270 607,602 622,732 635,691 607,117 582,607 568,341 568,622 571,181 547,704 554,959
(構成比) 17.3% 18.4% 20.8% 20.5% 20.8% 16.6% 16.5% 13.9% 14.0% 5.3% 3.1% 5.4% 4.8%
積立金 86,675 91,540 129,710 98,258 60,833 179,056 216,204 206,203 188,091 4,921,709 11,075,129 1,187,235 1,682,581
(構成比) 2.2% 2.5% 4.2% 3.3% 2.0% 4.7% 5.9% 4.9% 4.6% 46.1% 59.1% 11.7% 14.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 300 5,100 0 0 58,000 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 152,405 88,051 86,080 78,860 109,240 94,548 100,756 91,466
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 2.4% 2.1% 1.9% 1.0% 0.5% 1.0% 0.8%
繰出金 219,082 228,504 278,703 266,602 293,632 259,917 256,543 282,227 292,324 370,182 323,311 478,015 1,110,757
(構成比) 5.5% 6.3% 9.0% 9.0% 9.8% 6.8% 7.0% 6.7% 7.2% 3.5% 1.7% 4.7% 9.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 797,045 766,612 675,811 645,032 595,342 592,651 537,343 550,917 531,247 616,033 609,952 590,230 636,840 686,295 700,151 644,419 613,180
職員数(人) 80 71 68 65 65 65 58 57 56 54 55 57 60 59 57 57 50

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる