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宮城県柴田郡川崎町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,102,438 1,119,744 1,061,596 1,049,521 1,013,774 999,454 941,375 931,572 942,488 952,344 947,386 955,694 970,249
(構成比) 18.4% 21.8% 21.3% 22.7% 23.1% 23.6% 23.2% 21.0% 20.2% 18.4% 18.2% 20.3% 20.0%
物件費 907,665 882,693 820,078 809,754 759,154 761,799 770,741 810,407 869,825 1,081,510 857,184 974,290 1,052,664
(構成比) 15.1% 17.2% 16.5% 17.5% 17.3% 18.0% 19.0% 18.3% 18.6% 20.9% 16.5% 20.7% 21.7%
維持補修費 56,643 71,554 69,127 89,256 62,790 61,807 68,521 70,246 77,953 86,247 76,780 113,756 117,250
(構成比) 0.9% 1.4% 1.4% 1.9% 1.4% 1.5% 1.7% 1.6% 1.7% 1.7% 1.5% 2.4% 2.4%
扶助費 89,682 172,497 208,140 219,902 222,820 239,059 248,330 266,104 375,876 412,958 405,482 404,912 428,745
(構成比) 1.5% 3.4% 4.2% 4.8% 5.1% 5.7% 6.1% 6.0% 8.0% 8.0% 7.8% 8.6% 8.8%
補助費等 659,524 672,976 710,517 641,043 517,060 490,273 516,692 707,889 556,528 624,426 619,727 655,757 718,213
(構成比) 11.0% 13.1% 14.3% 13.9% 11.8% 11.6% 12.7% 16.0% 11.9% 12.1% 11.9% 14.0% 14.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 279,571 182,609 319,643 575,223 322,944 368,972 317,650 477,897
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 4.5% 7.2% 12.3% 6.3% 7.1% 6.8% 9.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 130,070 38,038 536 2,597 350,783 719,683 104,752 20,104
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.9% 0.0% 0.1% 6.8% 13.8% 2.2% 0.4%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 555,917 548,173 538,276 562,801 569,542 568,677 567,772 479,136 453,397 423,594 385,331 342,688 283,901
(構成比) 9.3% 10.7% 10.8% 12.2% 13.0% 13.4% 14.0% 10.8% 9.7% 8.2% 7.4% 7.3% 5.9%
積立金 91,546 88,408 105,440 49,255 41,808 35,562 36,855 57,214 118,253 129,198 41,744 44,307 37,400
(構成比) 1.5% 1.7% 2.1% 1.1% 1.0% 0.8% 0.9% 1.3% 2.5% 2.5% 0.8% 0.9% 0.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 21,800 27,192 25,954 26,248 41,832 69,734 98,465 84,605
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.7% 0.6% 0.6% 0.8% 1.3% 2.1% 1.7%
貸付金 0 0 0 0 0 14,150 14,000 14,050 14,000 17,500 14,000 14,360 14,360
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
繰出金 482,454 533,704 647,607 637,032 616,108 626,488 654,055 747,162 664,532 723,012 701,471 670,825 643,358
(構成比) 8.1% 10.4% 13.0% 13.8% 14.1% 14.8% 16.1% 16.9% 14.2% 14.0% 13.5% 14.3% 13.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,102,438 1,119,744 1,061,596 1,049,521 1,013,774 999,454 941,375 931,572 942,488 952,344 947,386 955,694 970,249 994,306 973,598 979,027 992,986
職員数(人) 127 127 122 119 118 118 115 114 114 116 115 121 120 118 120 120 120

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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