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宮城県黒川郡大衡村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 801,931 792,647 793,945 749,043 706,206 692,779 678,634 665,877 643,927 674,445 621,905 614,922 612,975
(構成比) 17.1% 19.8% 23.7% 23.8% 21.3% 20.3% 14.9% 14.1% 15.4% 13.5% 16.6% 15.1% 14.1%
物件費 450,481 469,570 467,897 472,099 467,057 563,370 555,342 600,614 597,409 680,800 635,846 661,726 699,902
(構成比) 9.6% 11.7% 14.0% 15.0% 14.1% 16.5% 12.2% 12.7% 14.3% 13.6% 17.0% 16.3% 16.1%
維持補修費 78,613 55,130 74,283 67,102 53,770 53,892 53,111 58,633 53,435 66,450 73,161 74,854 83,901
(構成比) 1.7% 1.4% 2.2% 2.1% 1.6% 1.6% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 2.0% 1.8% 1.9%
扶助費 67,817 99,050 96,474 103,022 120,328 135,420 134,873 140,581 205,953 219,962 224,219 237,509 267,105
(構成比) 1.4% 2.5% 2.9% 3.3% 3.6% 4.0% 3.0% 3.0% 4.9% 4.4% 6.0% 5.8% 6.2%
補助費等 513,360 446,344 457,369 527,033 403,996 398,217 481,080 642,383 790,686 559,293 553,130 523,053 606,081
(構成比) 11.0% 11.2% 13.7% 16.7% 12.2% 11.7% 10.6% 13.6% 19.0% 11.2% 14.8% 12.9% 14.0%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 663,668 1,724,543 1,634,493 908,659 1,383,217 447,921 862,045 1,074,858
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.4% 37.9% 34.6% 21.8% 27.6% 12.0% 21.2% 24.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 31,402 30,101 46,597 32,413 292,105 340,527 49,949 56,192
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.7% 1.0% 0.8% 5.8% 9.1% 1.2% 1.3%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 550,383 491,112 445,991 362,634 385,923 392,760 386,380 393,894 370,501 374,284 355,747 354,677 350,109
(構成比) 11.7% 12.3% 13.3% 11.5% 11.6% 11.5% 8.5% 8.3% 8.9% 7.5% 9.5% 8.7% 8.1%
積立金 49,159 28,166 51,722 1,681 10,817 83,153 79,593 84,198 46,483 58,548 39,184 244,398 109,716
(構成比) 1.0% 0.7% 1.5% 0.1% 0.3% 2.4% 1.7% 1.8% 1.1% 1.2% 1.0% 6.0% 2.5%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 22,158 26,190 26,577 28,590 28,549 26,663 28,800 30,511
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%
貸付金 0 0 0 0 0 15,200 20,200 18,200 19,200 18,700 17,200 17,200 17,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
繰出金 338,497 342,515 353,497 370,233 409,004 364,396 380,577 410,292 472,558 646,969 408,719 397,080 427,575
(構成比) 7.2% 8.6% 10.6% 11.7% 12.3% 10.7% 8.4% 8.7% 11.3% 12.9% 10.9% 9.8% 9.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 801,931 792,647 793,945 749,043 706,206 692,779 678,634 665,877 643,927 674,445 621,905 614,922 612,975 606,735 625,269 624,147 624,772
職員数(人) 94 92 86 81 78 78 76 74 75 71 69 72 72 74 74 74 79

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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