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宮城県加美郡色麻町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 953,984 944,987 942,561 911,248 862,195 874,709 865,961 841,585 813,174 844,768 842,946 834,612 861,355
(構成比) 21.1% 25.2% 25.0% 23.6% 21.2% 24.1% 22.8% 20.1% 21.1% 17.8% 17.7% 14.2% 19.3%
物件費 683,838 660,865 557,630 570,335 576,028 586,217 586,141 519,311 574,250 694,291 635,780 627,997 678,780
(構成比) 15.2% 17.7% 14.8% 14.8% 14.2% 16.2% 15.4% 12.4% 14.9% 14.6% 13.4% 10.7% 15.2%
維持補修費 82,896 60,803 55,024 110,152 59,918 74,267 90,595 82,121 82,535 80,495 90,064 79,008 78,485
(構成比) 1.8% 1.6% 1.5% 2.9% 1.5% 2.0% 2.4% 2.0% 2.1% 1.7% 1.9% 1.3% 1.8%
扶助費 89,290 132,053 139,823 146,056 153,329 174,064 181,663 181,618 273,868 309,494 290,138 290,014 319,421
(構成比) 2.0% 3.5% 3.7% 3.8% 3.8% 4.8% 4.8% 4.3% 7.1% 6.5% 6.1% 4.9% 7.2%
補助費等 700,091 748,396 720,663 715,925 734,620 672,815 688,519 819,075 697,189 716,715 730,348 782,119 847,059
(構成比) 15.5% 20.0% 19.1% 18.6% 18.1% 18.6% 18.1% 19.5% 18.1% 15.1% 15.4% 13.3% 19.0%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 226,411 367,982 680,907 388,514 766,026 1,023,151 2,031,804 653,309
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 9.7% 16.2% 10.1% 16.1% 21.5% 34.5% 14.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 4,774 0 2,875 0 49,192 149,700 3,942 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 1.0% 3.1% 0.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 538,070 440,295 463,912 468,403 499,400 493,672 500,734 506,813 469,407 449,134 341,084 351,543 329,188
(構成比) 11.9% 11.8% 12.3% 12.1% 12.3% 13.6% 13.2% 12.1% 12.2% 9.5% 7.2% 6.0% 7.4%
積立金 2,301 2,463 3,117 2,520 10,751 12,220 33,110 57,158 35,257 247,469 120,610 325,998 90,835
(構成比) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.3% 0.9% 1.4% 0.9% 5.2% 2.5% 5.5% 2.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 18,460 19,720 31,220 54,520 57,170 55,820 50,200 51,080
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.7% 1.4% 1.2% 1.2% 0.9% 1.1%
繰出金 349,643 411,050 424,831 463,770 488,028 487,081 466,412 470,770 471,510 529,930 476,032 514,837 545,737
(構成比) 7.7% 11.0% 11.3% 12.0% 12.0% 13.4% 12.3% 11.2% 12.2% 11.2% 10.0% 8.7% 12.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 953,984 944,987 942,561 911,248 862,195 874,709 865,961 841,585 813,174 844,768 842,946 834,612 861,355 839,314 852,823 854,985 810,111
職員数(人) 111 112 107 101 100 100 95 89 92 93 91 93 96 97 98 98 97

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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