• Google+でシェア

宮城県本吉郡南三陸町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 2,017,662 1,870,810 1,826,668 1,838,053 1,803,509 1,773,661 1,544,115 1,621,482 1,732,934 1,689,236
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 22.5% 22.4% 21.7% 25.1% 21.6% 21.7% 6.6% 1.7% 3.1% 3.7%
物件費 0 0 0 1,373,995 1,225,168 1,134,042 1,110,504 1,227,623 1,168,972 5,135,536 5,996,807 5,686,861 4,218,517
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 14.7% 13.5% 15.1% 14.7% 14.3% 22.0% 6.1% 10.1% 9.3%
維持補修費 0 0 0 23,504 18,832 35,327 44,737 41,861 35,005 31,627 85,940 94,683 124,602
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3%
扶助費 0 0 0 281,032 313,131 351,175 352,469 372,190 597,449 2,929,713 585,639 595,305 646,649
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 3.8% 4.2% 4.8% 4.5% 7.3% 12.6% 0.6% 1.1% 1.4%
補助費等 0 0 0 1,047,633 999,264 1,042,428 1,091,811 1,150,346 928,262 1,933,630 18,164,146 14,856,571 2,718,750
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 11.7% 12.0% 12.4% 14.9% 13.8% 11.4% 8.3% 18.6% 26.4% 6.0%
普通建設事業費 0 0 0 1,713,988 0 1,587,954 808,095 1,345,939 1,327,201 1,138,493 1,846,783 19,306,371 17,267,199
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 19.1% 0.0% 18.9% 11.0% 16.2% 16.2% 4.9% 1.9% 34.4% 38.0%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 57,418 0 46,318 23,221 1,839,656 1,896,593 3,265,566 2,190,459
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.6% 0.3% 7.9% 1.9% 5.8% 4.8%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 1,023,167 1,018,939 1,034,755 1,047,845 1,060,293 1,155,774 1,080,431 1,133,338 1,025,875 1,071,577
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 11.4% 12.2% 12.3% 14.3% 12.7% 14.1% 4.6% 1.2% 1.8% 2.4%
積立金 0 0 0 843,850 414,169 441,904 168,321 247,874 161,974 6,322,426 65,158,105 8,538,239 14,552,275
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% 5.0% 5.3% 2.3% 3.0% 2.0% 27.1% 66.8% 15.2% 32.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 68,171 96,897 204,881 160,088 103,894 95,808 70,201 15,610
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 1.3% 2.5% 2.0% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 70,000 70,000 70,000 70,000 290,950 165,700 139,370 106,500
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 1.0% 0.8% 0.9% 1.2% 0.2% 0.2% 0.2%
繰出金 0 0 0 626,029 720,123 749,144 707,005 762,665 775,063 959,395 841,994 860,553 869,060
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 8.6% 8.9% 9.6% 9.2% 9.5% 4.1% 0.9% 1.5% 1.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 2,017,662 1,870,810 1,826,668 1,838,053 1,803,509 1,773,661 1,544,115 1,621,482 1,732,934 1,689,236 1,748,644 1,708,763 1,637,638 1,579,211
職員数(人) 0 0 0 229 225 225 220 216 176 182 198 205 219 213 205 205 198

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる