• Google+でシェア

群馬県吾妻郡高山村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 575,554 605,398 616,215 612,853 574,255 565,326 538,613 532,986 508,589 525,316 494,786 464,857 477,128
(構成比) 21.8% 25.0% 27.1% 27.8% 28.0% 25.4% 26.0% 20.8% 18.2% 21.6% 21.3% 17.8% 20.7%
物件費 288,921 300,349 258,040 222,797 229,428 250,674 275,356 316,329 376,918 390,109 464,130 462,164 456,013
(構成比) 10.9% 12.4% 11.4% 10.1% 11.2% 11.3% 13.3% 12.4% 13.5% 16.1% 20.0% 17.7% 19.8%
維持補修費 23,856 48,697 29,453 17,366 24,901 25,354 27,762 92,061 80,031 199,176 160,033 100,715 97,626
(構成比) 0.9% 2.0% 1.3% 0.8% 1.2% 1.1% 1.3% 3.6% 2.9% 8.2% 6.9% 3.9% 4.2%
扶助費 104,921 143,906 142,569 137,510 139,587 143,409 143,591 148,778 191,108 215,360 204,580 196,744 223,136
(構成比) 4.0% 6.0% 6.3% 6.2% 6.8% 6.4% 6.9% 5.8% 6.8% 8.9% 8.8% 7.6% 9.7%
補助費等 314,626 287,613 270,011 300,834 279,696 296,748 331,874 260,957 260,578 274,644 272,578 267,398 308,383
(構成比) 11.9% 11.9% 11.9% 13.6% 13.7% 13.3% 16.0% 10.2% 9.3% 11.3% 11.7% 10.3% 13.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 212,889 210,592 472,753 492,370 232,593 275,905 700,812 248,777
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.6% 10.2% 18.5% 17.6% 9.6% 11.9% 26.9% 10.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 442,939 437,699 410,408 384,638 310,270 252,292 174,142 165,235 140,926 121,191 110,909 108,450 124,793
(構成比) 16.8% 18.1% 18.1% 17.4% 15.2% 11.3% 8.4% 6.5% 5.0% 5.0% 4.8% 4.2% 5.4%
積立金 26,479 32,580 47,381 94,474 116,231 284,867 163,557 338,288 493,607 83,741 42,753 7,963 60,340
(構成比) 1.0% 1.3% 2.1% 4.3% 5.7% 12.8% 7.9% 13.2% 17.6% 3.5% 1.8% 0.3% 2.6%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 400 0 0 20,000 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
繰出金 295,179 263,325 216,181 245,450 195,035 191,099 199,902 228,346 254,504 361,424 292,048 292,525 302,271
(構成比) 11.2% 10.9% 9.5% 11.1% 9.5% 8.6% 9.7% 8.9% 9.1% 14.9% 12.6% 11.2% 13.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 575,554 605,398 616,215 612,853 574,255 565,326 538,613 532,986 508,589 525,316 494,786 464,857 477,128 492,817 490,645 497,570 498,930
職員数(人) 67 69 66 65 63 63 55 54 54 52 52 55 55 56 56 56 57

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる