• Google+でシェア

埼玉県入間郡越生町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,004,025 996,536 1,018,337 1,005,513 971,343 958,333 925,574 922,547 908,672 930,484 894,561 871,218 857,898
(構成比) 24.0% 24.8% 27.3% 26.6% 27.5% 26.7% 26.1% 23.7% 22.7% 22.0% 23.0% 22.0% 21.7%
物件費 583,727 591,853 559,253 504,109 413,527 452,124 436,179 432,770 511,421 601,058 665,403 571,755 592,026
(構成比) 13.9% 14.7% 15.0% 13.3% 11.7% 12.6% 12.3% 11.1% 12.8% 14.2% 17.1% 14.4% 15.0%
維持補修費 6,394 11,306 11,284 8,483 14,111 15,073 7,761 21,139 24,431 31,372 19,617 30,655 22,582
(構成比) 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% 0.6% 0.7% 0.5% 0.8% 0.6%
扶助費 253,824 288,613 308,547 297,494 266,133 247,180 247,953 378,319 510,685 541,273 447,326 528,250 573,839
(構成比) 6.1% 7.2% 8.3% 7.9% 7.5% 6.9% 7.0% 9.7% 12.8% 12.8% 11.5% 13.3% 14.5%
補助費等 678,141 660,143 633,875 595,869 621,677 717,312 731,634 814,362 595,585 608,425 584,434 633,972 702,314
(構成比) 16.2% 16.4% 17.0% 15.8% 17.6% 20.0% 20.7% 20.9% 14.9% 14.4% 15.1% 16.0% 17.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 281,593 233,760 405,859 452,510 617,487 246,630 490,645 334,445
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8% 6.6% 10.4% 11.3% 14.6% 6.4% 12.4% 8.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 536,895 509,075 446,424 427,600 416,170 394,297 376,786 334,948 258,820 260,358 257,637 259,833 261,311
(構成比) 12.8% 12.7% 12.0% 11.3% 11.8% 11.0% 10.6% 8.6% 6.5% 6.2% 6.6% 6.6% 6.6%
積立金 23,879 32,256 13,783 7,853 20,239 80,471 83,685 8,264 180,761 39,442 191,211 5,543 6,047
(構成比) 0.6% 0.8% 0.4% 0.2% 0.6% 2.2% 2.4% 0.2% 4.5% 0.9% 4.9% 0.1% 0.2%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 1,871 2,121 1,721 1,721 11,621 1,721 1,721 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
繰出金 402,094 474,632 420,294 452,628 443,000 433,407 485,550 557,023 546,226 578,171 562,432 558,391 587,623
(構成比) 9.6% 11.8% 11.3% 12.0% 12.5% 12.1% 13.7% 14.3% 13.6% 13.7% 14.5% 14.1% 14.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,004,025 996,536 1,018,337 1,005,513 971,343 958,333 925,574 922,547 908,672 930,484 894,561 871,218 857,898 841,844 829,049 829,637 814,280
職員数(人) 123 123 120 116 111 111 108 106 102 101 102 97 98 100 102 102 100

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる