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千葉県長生郡白子町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,115,210 1,116,118 1,130,669 1,116,794 1,022,594 1,063,840 1,056,540 1,076,093 1,066,398 1,062,185 1,059,287 1,052,273 1,112,103
(構成比) 27.3% 26.4% 29.4% 30.3% 27.9% 29.3% 28.1% 27.4% 24.6% 26.0% 24.7% 23.4% 25.3%
物件費 648,659 647,137 608,370 545,775 525,413 499,113 474,735 476,627 459,702 501,473 768,519 613,891 709,638
(構成比) 15.9% 15.3% 15.8% 14.8% 14.3% 13.7% 12.6% 12.1% 10.6% 12.3% 17.9% 13.7% 16.2%
維持補修費 37,120 33,469 33,751 17,942 19,721 27,669 26,014 27,759 25,086 24,331 25,506 28,353 23,636
(構成比) 0.9% 0.8% 0.9% 0.5% 0.5% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
扶助費 112,193 177,760 204,232 206,901 209,562 236,162 252,994 274,087 379,961 401,007 405,043 418,335 465,981
(構成比) 2.7% 4.2% 5.3% 5.6% 5.7% 6.5% 6.7% 7.0% 8.8% 9.8% 9.5% 9.3% 10.6%
補助費等 727,687 692,335 658,450 691,823 607,929 637,625 663,145 857,724 739,202 630,147 618,400 592,281 602,715
(構成比) 17.8% 16.4% 17.1% 18.8% 16.6% 17.5% 17.6% 21.8% 17.0% 15.4% 14.4% 13.2% 13.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 337,229 393,059 419,543 806,510 526,238 512,103 789,355 611,444
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.3% 10.5% 10.7% 18.6% 12.9% 12.0% 17.6% 13.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 15,806 0 0 0 34 0 2,067 1,986
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 362,137 324,486 342,756 338,149 328,207 334,217 342,028 330,096 342,659 332,638 305,056 287,332 284,844
(構成比) 8.9% 7.7% 8.9% 9.2% 9.0% 9.2% 9.1% 8.4% 7.9% 8.2% 7.1% 6.4% 6.5%
積立金 5,532 209,715 80,670 88,925 100,131 110,962 158,104 89,525 96,742 164,536 153,462 252,054 99,601
(構成比) 0.1% 5.0% 2.1% 2.4% 2.7% 3.1% 4.2% 2.3% 2.2% 4.0% 3.6% 5.6% 2.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 20,996 26,208 17,780 16,819 15,324 12,580 10,377 8,334
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.7% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 267,969 318,206 362,446 331,843 336,801 350,503 367,201 363,558 405,822 422,860 421,902 446,495 470,134
(構成比) 6.6% 7.5% 9.4% 9.0% 9.2% 9.6% 9.8% 9.2% 9.4% 10.4% 9.9% 9.9% 10.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,115,210 1,116,118 1,130,669 1,116,794 1,022,594 1,063,840 1,056,540 1,076,093 1,066,398 1,062,185 1,059,287 1,052,273 1,112,103 1,078,740 1,075,076 1,074,622 1,074,495
職員数(人) 147 146 143 136 137 137 135 133 129 131 133 135 130 128 126 126 128

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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