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長野県南佐久郡南相木村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 325,240 327,491 325,401 317,517 322,407 335,551 326,354 322,902 325,657 335,141 347,554 342,584 336,091
(構成比) 16.2% 12.3% 18.3% 20.0% 18.8% 17.3% 20.3% 19.4% 20.5% 22.5% 21.9% 19.8% 22.5%
物件費 245,993 248,931 230,918 251,822 214,546 205,663 210,397 242,325 235,891 245,869 270,749 291,483 281,859
(構成比) 12.3% 9.4% 13.0% 15.8% 12.5% 10.6% 13.1% 14.5% 14.8% 16.5% 17.1% 16.8% 18.9%
維持補修費 26,663 15,439 16,041 12,416 14,574 15,534 22,372 18,032 36,579 25,729 18,880 22,829 24,271
(構成比) 1.3% 0.6% 0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 1.4% 1.1% 2.3% 1.7% 1.2% 1.3% 1.6%
扶助費 27,508 41,326 39,900 37,695 38,170 37,314 42,248 34,307 48,460 49,214 52,591 55,401 58,927
(構成比) 1.4% 1.6% 2.2% 2.4% 2.2% 1.9% 2.6% 2.1% 3.0% 3.3% 3.3% 3.2% 3.9%
補助費等 153,687 150,565 141,907 159,199 173,190 181,603 175,750 162,701 156,159 164,811 173,513 178,733 187,226
(構成比) 7.7% 5.7% 8.0% 10.0% 10.1% 9.4% 10.9% 9.8% 9.8% 11.1% 10.9% 10.3% 12.5%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 588,954 198,532 421,354 192,308 281,183 280,298 489,377 326,762
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.4% 12.4% 25.3% 12.1% 18.9% 17.7% 28.3% 21.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 3,910 9,660 0 0 0 1,670 6,794 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 7,485 21,732 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 490,457 439,799 394,669 384,021 394,971 366,232 315,286 285,240 249,008 217,440 172,480 133,911 119,070
(構成比) 24.5% 16.6% 22.2% 24.1% 23.1% 18.9% 19.6% 17.1% 15.6% 14.6% 10.9% 7.7% 8.0%
積立金 22,875 28,452 4,012 5,771 93,873 105,700 216,920 75,228 249,815 13,855 151,339 73,579 23,558
(構成比) 1.1% 1.1% 0.2% 0.4% 5.5% 5.4% 13.5% 4.5% 15.7% 0.9% 9.5% 4.2% 1.6%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 300 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 7,560 7,800 7,200 9,000 26,075 14,936 16,806 12,180
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 1.8% 0.9% 1.0% 0.8%
繰出金 97,280 101,875 79,303 83,085 97,372 92,345 79,553 97,012 80,985 106,891 103,032 120,081 121,950
(構成比) 4.9% 3.8% 4.5% 5.2% 5.7% 4.8% 5.0% 5.8% 5.1% 7.2% 6.5% 6.9% 8.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 325,240 327,491 325,401 317,517 322,407 335,551 326,354 322,902 325,657 335,141 347,554 342,584 336,091 337,838 340,576 352,228 359,807
職員数(人) 41 41 38 36 36 36 40 39 38 38 38 40 42 43 45 45 43

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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