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長野県南佐久郡北相木村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 288,170 288,349 285,278 275,294 277,225 267,002 260,702 258,515 267,254 262,473 253,500 259,783 270,399
(構成比) 15.8% 18.1% 17.7% 20.2% 20.6% 20.6% 22.0% 17.5% 14.8% 18.9% 17.5% 19.3% 18.4%
物件費 236,497 248,359 231,939 219,930 227,913 225,767 178,442 184,886 214,624 208,546 230,704 219,749 221,043
(構成比) 13.0% 15.6% 14.4% 16.2% 17.0% 17.4% 15.1% 12.5% 11.9% 15.0% 15.9% 16.3% 15.0%
維持補修費 47,420 18,787 21,358 8,940 6,372 12,052 2,274 5,126 7,875 5,475 12,565 7,590 11,677
(構成比) 2.6% 1.2% 1.3% 0.7% 0.5% 0.9% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.9% 0.6% 0.8%
扶助費 15,836 17,511 16,104 16,141 16,230 26,487 31,717 33,561 41,518 44,112 48,814 52,571 57,899
(構成比) 0.9% 1.1% 1.0% 1.2% 1.2% 2.0% 2.7% 2.3% 2.3% 3.2% 3.4% 3.9% 3.9%
補助費等 119,620 132,188 122,711 126,271 139,717 120,098 136,138 120,062 170,544 202,712 155,669 151,889 144,890
(構成比) 6.6% 8.3% 7.6% 9.3% 10.4% 9.2% 11.5% 8.1% 9.4% 14.6% 10.7% 11.3% 9.9%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 142,129 185,760 365,394 714,433 226,120 281,056 222,165 497,718
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 15.7% 24.8% 39.6% 16.3% 19.4% 16.5% 33.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 31,773 9,303 0 0 784 0 502 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 0.8% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 365,232 366,246 369,762 359,258 335,800 311,190 255,273 236,799 218,699 258,754 180,396 171,459 156,513
(構成比) 20.0% 23.0% 23.0% 26.4% 25.0% 24.0% 21.6% 16.1% 12.1% 18.6% 12.4% 12.7% 10.7%
積立金 107,027 102,526 115,316 18,382 10,182 52,149 42,351 194,281 102,440 102,348 199,530 99,281 15,512
(構成比) 5.9% 6.4% 7.2% 1.4% 0.8% 4.0% 3.6% 13.2% 5.7% 7.4% 13.7% 7.4% 1.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 200 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 70,049 64,182 65,016 78,262 73,399 109,919 80,101 76,715 67,590 78,540 89,559 162,012 93,659
(構成比) 3.8% 4.0% 4.0% 5.8% 5.5% 8.5% 6.8% 5.2% 3.7% 5.7% 6.2% 12.0% 6.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 288,170 288,349 285,278 275,294 277,225 267,002 260,702 258,515 267,254 262,473 253,500 259,783 270,399 273,013 263,293 294,905 297,437
職員数(人) 33 32 33 31 28 28 28 29 28 24 24 25 25 24 27 27 29

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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