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長野県北佐久郡御代田町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,067,899 1,014,442 981,575 988,619 918,007 882,767 877,338 872,236 830,416 862,188 863,839 856,133 906,186
(構成比) 16.7% 21.2% 21.0% 20.8% 20.9% 18.2% 17.8% 13.0% 11.3% 11.5% 14.6% 14.7% 14.4%
物件費 776,785 795,962 812,895 841,883 815,557 887,766 812,127 808,139 855,610 1,006,338 945,538 959,688 939,587
(構成比) 12.2% 16.6% 17.4% 17.7% 18.6% 18.3% 16.4% 12.0% 11.6% 13.4% 16.0% 16.4% 14.9%
維持補修費 94,268 68,875 62,400 74,638 127,166 30,577 21,544 26,113 23,035 21,079 27,219 27,540 33,959
(構成比) 1.5% 1.4% 1.3% 1.6% 2.9% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5%
扶助費 193,367 227,521 229,437 236,819 261,115 289,623 301,636 311,893 489,543 516,597 518,785 535,368 582,298
(構成比) 3.0% 4.7% 4.9% 5.0% 5.9% 6.0% 6.1% 4.6% 6.7% 6.9% 8.8% 9.2% 9.3%
補助費等 609,498 524,673 549,455 708,160 595,974 626,084 641,624 990,392 644,972 642,004 680,038 758,187 796,141
(構成比) 9.6% 10.9% 11.8% 14.9% 13.6% 12.9% 13.0% 14.7% 8.8% 8.6% 11.5% 13.0% 12.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 191,514 365,347 1,748,596 2,780,386 1,766,255 1,225,038 1,001,956 1,343,159
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 7.4% 26.0% 37.8% 23.5% 20.7% 17.2% 21.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 199,547 158,298 2,152 24,788 6,068 13,652 12,839 3,651
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 3.2% 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 704,351 741,299 815,334 988,772 1,010,546 1,230,506 895,719 1,346,354 820,445 907,605 723,021 686,186 753,595
(構成比) 11.0% 15.5% 17.4% 20.8% 23.0% 25.3% 18.1% 20.0% 11.2% 12.1% 12.2% 11.8% 12.0%
積立金 302,010 701,670 201,910 106,910 108,500 118,287 172,425 24,055 293,838 1,209,360 307,020 387,495 305,940
(構成比) 4.7% 14.6% 4.3% 2.2% 2.5% 2.4% 3.5% 0.4% 4.0% 16.1% 5.2% 6.6% 4.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 1,900 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 9,840 213,280 10,560 9,120 7,200 4,560 3,840 2,880
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 4.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
繰出金 501,641 416,531 548,154 443,786 446,880 388,017 478,668 582,740 583,445 563,368 611,920 605,498 625,471
(構成比) 7.9% 8.7% 11.7% 9.3% 10.2% 8.0% 9.7% 8.7% 7.9% 7.5% 10.3% 10.4% 9.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,067,899 1,014,442 981,575 988,619 918,007 882,767 877,338 872,236 830,416 862,188 863,839 856,133 906,186 921,714 925,750 922,178 925,359
職員数(人) 113 113 109 108 108 108 107 107 108 109 110 113 111 117 120 120 125

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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