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長野県北佐久郡立科町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 957,479 972,394 933,058 906,331 864,400 842,163 848,336 810,063 799,912 798,162 761,246 674,671 663,133
(構成比) 20.6% 21.8% 21.4% 22.3% 21.7% 21.3% 20.9% 19.2% 17.6% 18.2% 17.1% 16.0% 15.0%
物件費 734,199 660,382 649,394 634,224 633,294 634,183 620,219 618,540 638,159 641,294 649,152 688,712 738,981
(構成比) 15.8% 14.8% 14.9% 15.6% 15.9% 16.0% 15.3% 14.7% 14.0% 14.6% 14.5% 16.3% 16.8%
維持補修費 32,332 37,185 31,410 39,259 39,569 40,888 38,537 47,645 50,901 64,782 52,661 37,985 45,134
(構成比) 0.7% 0.8% 0.7% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.5% 1.2% 0.9% 1.0%
扶助費 116,703 168,275 177,231 170,751 169,430 175,921 184,162 189,722 271,735 301,879 292,865 301,677 335,426
(構成比) 2.5% 3.8% 4.1% 4.2% 4.3% 4.4% 4.5% 4.5% 6.0% 6.9% 6.6% 7.1% 7.6%
補助費等 524,418 526,000 494,541 558,395 547,504 588,340 621,007 506,545 609,667 589,798 612,562 763,688 633,230
(構成比) 11.3% 11.8% 11.3% 13.7% 13.8% 14.9% 15.3% 12.0% 13.4% 13.4% 13.7% 18.1% 14.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 230,964 395,089 585,291 712,910 554,188 666,549 374,067 745,042
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 9.7% 13.9% 15.7% 12.6% 14.9% 8.9% 16.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 6,369 2,566 8,459 19,897 10,339 20,951 46,552 25,971
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0.2% 0.5% 1.1% 0.6%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 697,105 643,873 673,657 692,571 682,891 656,841 534,521 558,006 384,214 377,669 364,465 345,830 315,162
(構成比) 15.0% 14.4% 15.4% 17.0% 17.2% 16.6% 13.2% 13.3% 8.4% 8.6% 8.2% 8.2% 7.1%
積立金 28,023 34,129 115,946 159,019 29,439 101,749 65,583 95,852 351,797 239,476 240,827 238,087 117,754
(構成比) 0.6% 0.8% 2.7% 3.9% 0.7% 2.6% 1.6% 2.3% 7.7% 5.5% 5.4% 5.6% 2.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 1,000 0 0 5,500 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 5,000 21,640 7,622 117,036 97,140 80,231 102,135
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.2% 2.7% 2.2% 1.9% 2.3%
繰出金 650,417 670,809 699,905 702,269 727,265 675,870 739,084 768,222 704,298 693,109 703,980 670,495 688,000
(構成比) 14.0% 15.0% 16.0% 17.3% 18.3% 17.1% 18.2% 18.2% 15.5% 15.8% 15.8% 15.9% 15.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 957,479 972,394 933,058 906,331 864,400 842,163 848,336 810,063 799,912 798,162 761,246 674,671 663,133 594,340 645,368 721,319 718,189
職員数(人) 107 103 101 103 97 97 92 89 85 84 76 74 62 70 83 83 88

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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