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長野県上伊那郡飯島町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,149,512 1,134,437 1,098,043 1,053,502 1,012,669 1,025,495 959,905 963,840 939,340 878,683 866,874 796,913 843,915
(構成比) 25.4% 26.4% 26.5% 24.7% 24.4% 23.9% 21.6% 20.4% 18.0% 18.0% 19.4% 17.5% 18.0%
物件費 531,634 523,279 447,387 439,563 437,977 454,565 437,890 477,081 518,756 544,452 532,442 542,667 565,911
(構成比) 11.7% 12.2% 10.8% 10.3% 10.5% 10.6% 9.8% 10.1% 9.9% 11.2% 11.9% 11.9% 12.1%
維持補修費 37,986 31,613 34,903 25,729 27,660 25,427 16,898 15,310 16,704 42,007 32,778 38,393 38,962
(構成比) 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.9% 0.7% 0.8% 0.8%
扶助費 154,745 206,095 228,581 230,353 235,894 246,126 241,229 286,094 387,386 408,164 411,665 412,790 462,617
(構成比) 3.4% 4.8% 5.5% 5.4% 5.7% 5.7% 5.4% 6.0% 7.4% 8.4% 9.2% 9.1% 9.9%
補助費等 585,113 553,112 536,179 587,336 539,065 567,670 777,477 598,420 545,449 592,189 530,923 609,179 636,026
(構成比) 12.9% 12.9% 12.9% 13.8% 13.0% 13.2% 17.5% 12.6% 10.4% 12.1% 11.9% 13.4% 13.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 504,076 569,875 862,730 1,198,535 723,167 515,225 616,728 691,790
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7% 12.8% 18.2% 23.0% 14.8% 11.5% 13.5% 14.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 53,285 15,489 0 0 9,675 0 0 1,158
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 624,562 505,377 530,457 574,208 622,254 748,165 823,146 729,170 706,859 710,743 712,623 628,572 558,977
(構成比) 13.8% 11.8% 12.8% 13.5% 15.0% 17.4% 18.5% 15.4% 13.5% 14.6% 15.9% 13.8% 11.9%
積立金 80,945 170,748 228,290 162,073 248,674 131,981 9,796 178,189 259,208 239,005 99,061 159,869 65,782
(構成比) 1.8% 4.0% 5.5% 3.8% 6.0% 3.1% 0.2% 3.8% 5.0% 4.9% 2.2% 3.5% 1.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 18,550 11,400 0 0 6,000 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 80,000 100,040 100,000 120,074 120,000 120,000 120,000 136,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 2.2% 2.1% 2.3% 2.5% 2.7% 2.6% 2.9%
繰出金 381,697 410,749 400,388 428,692 448,106 440,389 487,251 522,810 527,701 605,885 654,504 634,522 686,531
(構成比) 8.4% 9.6% 9.7% 10.1% 10.8% 10.3% 10.9% 11.0% 10.1% 12.4% 14.6% 13.9% 14.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,149,512 1,134,437 1,098,043 1,053,502 1,012,669 1,025,495 959,905 963,840 939,340 878,683 866,874 796,913 843,915 833,459 815,983 828,632 874,084
職員数(人) 122 118 116 112 110 110 104 100 96 99 97 101 100 99 100 100 105

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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