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長野県上伊那郡宮田村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 973,799 902,995 836,935 808,670 797,989 782,104 785,362 735,666 739,527 740,627 723,427 691,273 728,126
(構成比) 23.9% 25.2% 25.6% 26.5% 26.4% 21.9% 22.8% 18.1% 18.7% 17.5% 19.4% 16.8% 20.1%
物件費 388,678 328,333 306,760 390,369 315,799 342,189 358,204 435,628 420,846 491,725 469,412 507,667 523,764
(構成比) 9.5% 9.1% 9.4% 12.8% 10.5% 9.6% 10.4% 10.7% 10.6% 11.6% 12.6% 12.3% 14.5%
維持補修費 14,956 10,048 8,794 8,953 6,525 4,524 2,355 3,652 4,617 2,584 3,984 23,346 7,697
(構成比) 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.6% 0.2%
扶助費 194,460 220,848 239,845 245,003 260,194 283,944 312,879 293,032 432,999 462,476 442,724 461,532 512,258
(構成比) 4.8% 6.2% 7.3% 8.0% 8.6% 7.9% 9.1% 7.2% 10.9% 10.9% 11.9% 11.2% 14.1%
補助費等 409,261 346,918 514,475 493,512 515,100 494,601 627,001 724,599 522,983 528,096 552,411 856,540 551,847
(構成比) 10.0% 9.7% 15.7% 16.2% 17.1% 13.8% 18.2% 17.9% 13.2% 12.5% 14.8% 20.8% 15.2%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 304,849 306,275 793,616 614,221 866,749 480,188 582,185 207,282
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.5% 8.9% 19.6% 15.5% 20.5% 12.9% 14.1% 5.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 102,367 0 0 0 247 10,031 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 610,484 606,619 611,213 605,813 611,491 587,848 600,515 446,110 434,997 412,143 411,082 437,003 432,743
(構成比) 15.0% 16.9% 18.7% 19.8% 20.3% 16.4% 17.5% 11.0% 11.0% 9.7% 11.0% 10.6% 11.9%
積立金 6,421 169,698 154,611 58,384 12,593 215,189 16,299 165,318 315,269 229,118 126,248 58,644 136,691
(構成比) 0.2% 4.7% 4.7% 1.9% 0.4% 6.0% 0.5% 4.1% 8.0% 5.4% 3.4% 1.4% 3.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 157,638 172,168 189,424 197,337 198,551 205,734 209,660 213,863
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 5.0% 4.7% 5.0% 4.7% 5.5% 5.1% 5.9%
貸付金 0 0 0 0 0 129,000 129,000 129,000 129,000 152,000 145,276 145,547 145,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 3.7% 3.2% 3.3% 3.6% 3.9% 3.5% 4.0%
繰出金 427,438 440,934 144,708 156,763 167,237 174,854 130,180 140,033 145,051 144,175 149,711 152,371 163,269
(構成比) 10.5% 12.3% 4.4% 5.1% 5.5% 4.9% 3.8% 3.5% 3.7% 3.4% 4.0% 3.7% 4.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 973,799 902,995 836,935 808,670 797,989 782,104 785,362 735,666 739,527 740,627 723,427 691,273 728,126 759,280 726,125 735,089 749,313
職員数(人) 99 94 91 88 86 86 82 83 82 84 84 86 89 88 88 88 89

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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