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長野県下伊那郡高森町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 840,031 768,855 754,683 762,197 718,109 710,991 700,005 663,588 668,560 698,992 684,295 662,522 679,343
(構成比) 13.8% 14.8% 16.0% 15.8% 14.7% 14.6% 14.9% 12.4% 12.2% 11.2% 8.5% 12.2% 11.6%
物件費 709,686 819,322 813,692 846,524 816,499 835,182 852,033 896,599 945,951 897,167 962,680 944,844 952,253
(構成比) 11.6% 15.8% 17.3% 17.6% 16.7% 17.2% 18.1% 16.8% 17.2% 14.3% 12.0% 17.4% 16.3%
維持補修費 13,536 14,996 17,393 12,224 13,465 12,173 16,618 16,145 29,398 10,513 13,236 20,522 16,262
(構成比) 0.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.5% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3%
扶助費 226,454 270,390 321,922 321,126 357,807 363,902 352,383 410,783 606,264 626,145 630,719 707,460 770,217
(構成比) 3.7% 5.2% 6.8% 6.7% 7.3% 7.5% 7.5% 7.7% 11.1% 10.0% 7.8% 13.0% 13.2%
補助費等 548,201 563,009 535,181 519,654 500,999 515,478 514,737 734,611 459,795 449,113 720,544 715,628 852,751
(構成比) 9.0% 10.9% 11.4% 10.8% 10.2% 10.6% 10.9% 13.8% 8.4% 7.2% 9.0% 13.2% 14.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 798,379 503,405 697,660 799,410 1,605,556 3,137,147 603,612 798,594
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.4% 10.7% 13.1% 14.6% 25.7% 39.0% 11.1% 13.6%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 945,577 764,736 741,904 667,530 746,773 776,485 769,870 771,673 774,670 771,537 746,214 775,530 780,181
(構成比) 15.5% 14.8% 15.8% 13.9% 15.3% 16.0% 16.3% 14.5% 14.1% 12.3% 9.3% 14.3% 13.3%
積立金 74,129 100,270 200,442 110,943 171,253 54,298 75,704 267,943 340,945 78,693 238,850 39,522 10,049
(構成比) 1.2% 1.9% 4.3% 2.3% 3.5% 1.1% 1.6% 5.0% 6.2% 1.3% 3.0% 0.7% 0.2%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 1,750 0 0 900 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 918 50,370 52,056 54,336 55,742 56,578 55,344 54,888
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.7% 1.0% 0.9%
繰出金 486,400 675,333 676,406 793,564 769,934 794,085 875,555 823,497 806,029 1,057,989 852,378 903,717 940,940
(構成比) 8.0% 13.0% 14.4% 16.5% 15.7% 16.3% 18.6% 15.4% 14.7% 16.9% 10.6% 16.6% 16.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 840,031 768,855 754,683 762,197 718,109 710,991 700,005 663,588 668,560 698,992 684,295 662,522 679,343 723,759 683,780 701,096 742,035
職員数(人) 87 84 83 80 79 79 77 77 77 77 80 79 80 84 84 84 89

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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