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長野県下伊那郡泰阜村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 383,527 359,302 378,484 347,003 329,954 285,813 292,555 299,991 296,094 326,454 306,783 295,537 295,371
(構成比) 15.1% 15.0% 17.7% 17.8% 13.9% 12.6% 10.8% 12.1% 14.0% 15.2% 13.1% 14.1% 14.0%
物件費 280,073 269,326 282,116 280,198 287,251 269,404 264,316 266,068 285,437 297,884 312,143 343,596 373,910
(構成比) 11.0% 11.3% 13.2% 14.4% 12.1% 11.8% 9.7% 10.7% 13.5% 13.8% 13.4% 16.3% 17.7%
維持補修費 13,894 8,269 18,245 6,527 14,535 6,240 7,612 3,192 5,828 6,749 7,524 4,624 6,685
(構成比) 0.5% 0.3% 0.9% 0.3% 0.6% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
扶助費 73,693 95,452 81,184 59,544 85,472 82,525 94,802 93,016 108,651 117,952 108,393 105,011 108,480
(構成比) 2.9% 4.0% 3.8% 3.1% 3.6% 3.6% 3.5% 3.7% 5.1% 5.5% 4.6% 5.0% 5.1%
補助費等 146,918 140,538 133,785 150,160 132,020 127,378 183,993 137,253 134,037 139,563 140,680 144,441 195,818
(構成比) 5.8% 5.9% 6.3% 7.7% 5.5% 5.6% 6.8% 5.5% 6.3% 6.5% 6.0% 6.9% 9.3%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 325,436 592,258 753,978 401,289 438,462 608,707 489,562 501,085
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 21.8% 30.3% 18.9% 20.4% 26.1% 23.3% 23.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 100,193 81,817 5,088 22,008 22,491 1,988 20,713 18,107
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 3.0% 0.2% 1.0% 1.0% 0.1% 1.0% 0.9%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 473,736 464,342 473,307 444,092 411,473 668,412 400,177 532,365 443,414 315,378 345,161 328,311 307,521
(構成比) 18.6% 19.4% 22.1% 22.8% 17.3% 29.4% 14.8% 21.4% 20.9% 14.6% 14.8% 15.6% 14.5%
積立金 60,293 269,931 61,675 83,765 74,037 147,408 165,697 151,205 179,180 143,360 156,240 209,534 137,939
(構成比) 2.4% 11.3% 2.9% 4.3% 3.1% 6.5% 6.1% 6.1% 8.4% 6.7% 6.7% 10.0% 6.5%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 321,697 288,812 283,360 271,142 272,445 263,755 629,744 246,327 245,302 344,729 348,372 159,683 169,326
(構成比) 12.6% 12.1% 13.3% 13.9% 11.4% 11.6% 23.2% 9.9% 11.6% 16.0% 14.9% 7.6% 8.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 383,527 359,302 378,484 347,003 329,954 285,813 292,555 299,991 296,094 326,454 306,783 295,537 295,371 301,052 277,645 269,962 247,985
職員数(人) 39 37 38 36 33 33 33 33 34 32 33 30 30 29 31 31 33

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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