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長野県下伊那郡喬木村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 643,121 623,497 625,199 609,347 570,587 573,540 581,394 573,862 588,614 613,525 525,439 543,889 573,808
(構成比) 17.3% 19.1% 19.8% 19.0% 18.0% 14.8% 19.0% 16.2% 17.3% 15.9% 15.0% 16.9% 15.4%
物件費 539,310 457,328 395,302 436,876 395,045 493,892 443,128 506,506 584,510 493,421 529,215 536,507 617,843
(構成比) 14.5% 14.0% 12.5% 13.6% 12.5% 12.8% 14.5% 14.3% 17.2% 12.8% 15.1% 16.7% 16.6%
維持補修費 22,683 27,137 52,383 38,640 43,025 23,993 34,622 56,759 52,339 45,282 42,943 31,989 27,188
(構成比) 0.6% 0.8% 1.7% 1.2% 1.4% 0.6% 1.1% 1.6% 1.5% 1.2% 1.2% 1.0% 0.7%
扶助費 104,829 130,196 152,867 169,750 167,627 178,060 190,733 203,522 299,408 332,208 328,759 346,641 372,372
(構成比) 2.8% 4.0% 4.8% 5.3% 5.3% 4.6% 6.2% 5.7% 8.8% 8.6% 9.4% 10.8% 10.0%
補助費等 311,948 334,167 309,317 265,440 336,099 303,756 305,854 462,112 346,751 334,662 370,887 375,315 466,319
(構成比) 8.4% 10.2% 9.8% 8.3% 10.6% 7.9% 10.0% 13.0% 10.2% 8.7% 10.6% 11.7% 12.5%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 878,560 518,200 711,754 504,919 778,340 653,542 607,720 789,340
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.7% 16.9% 20.1% 14.8% 20.1% 18.7% 18.9% 21.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 8,863 0 1,134 5,890 2,486 0 20,444 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.6% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 733,053 450,572 488,582 458,382 450,023 394,405 364,267 350,382 360,018 592,779 233,526 269,946 286,239
(構成比) 19.7% 13.8% 15.5% 14.3% 14.2% 10.2% 11.9% 9.9% 10.6% 15.3% 6.7% 8.4% 7.7%
積立金 203,972 215,528 1,358 451,180 400,763 568,953 143,566 209,342 205,006 207,591 356,636 7,315 107,763
(構成比) 5.5% 6.6% 0.0% 14.1% 12.7% 14.7% 4.7% 5.9% 6.0% 5.4% 10.2% 0.2% 2.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 416,660 422,649 736,140 479,268 503,617 444,361 477,186 467,268 457,992 464,819 460,424 472,829 477,704
(構成比) 11.2% 12.9% 23.3% 14.9% 15.9% 11.5% 15.6% 13.2% 13.4% 12.0% 13.1% 14.7% 12.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 643,121 623,497 625,199 609,347 570,587 573,540 581,394 573,862 588,614 613,525 525,439 543,889 573,808 585,101 574,912 639,153 665,451
職員数(人) 60 58 56 52 52 52 52 51 54 55 56 58 59 60 63 63 65

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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