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長野県東筑摩郡山形村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 768,853 740,339 714,170 689,126 672,044 675,987 667,453 665,767 658,089 659,427 671,778 664,626 668,763
(構成比) 22.1% 23.4% 20.8% 21.8% 21.4% 22.5% 22.3% 19.3% 19.5% 17.9% 17.6% 18.5% 20.0%
物件費 511,178 409,440 418,916 379,763 360,631 418,185 430,030 414,194 442,367 448,990 484,699 535,327 530,911
(構成比) 14.7% 12.9% 12.2% 12.0% 11.5% 13.9% 14.4% 12.0% 13.1% 12.2% 12.7% 14.9% 15.8%
維持補修費 19,198 13,708 15,116 12,215 12,746 12,135 20,106 15,329 20,833 20,463 22,011 16,131 18,260
(構成比) 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.7% 0.4% 0.6% 0.6% 0.6% 0.4% 0.5%
扶助費 114,503 160,322 184,900 185,891 208,597 230,913 236,291 254,166 393,676 425,084 408,050 416,437 445,352
(構成比) 3.3% 5.1% 5.4% 5.9% 6.6% 7.7% 7.9% 7.4% 11.7% 11.6% 10.7% 11.6% 13.3%
補助費等 580,619 329,172 320,283 310,898 326,933 312,004 334,066 577,920 381,518 480,940 460,803 394,691 463,094
(構成比) 16.7% 10.4% 9.3% 9.9% 10.4% 10.4% 11.2% 16.8% 11.3% 13.1% 12.1% 11.0% 13.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 121,403 118,657 294,683 266,203 550,248 798,533 506,405 172,287
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.0% 8.6% 7.9% 15.0% 20.9% 14.1% 5.1%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 463,180 468,793 490,344 536,380 553,513 541,732 557,274 633,964 422,275 394,958 306,914 368,296 335,608
(構成比) 13.3% 14.8% 14.3% 17.0% 17.6% 18.0% 18.6% 18.4% 12.5% 10.7% 8.0% 10.3% 10.0%
積立金 101,645 126,234 30,571 46,602 70,928 227,925 93,187 86,842 298,297 217,702 144,858 191,621 214,544
(構成比) 2.9% 4.0% 0.9% 1.5% 2.3% 7.6% 3.1% 2.5% 8.8% 5.9% 3.8% 5.3% 6.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 46,800 0 0 0 3,000 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 9,000 9,000 9,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.3%
繰出金 442,067 477,615 514,950 510,297 485,965 469,765 489,859 496,436 495,842 477,885 509,411 483,318 493,292
(構成比) 12.7% 15.1% 15.0% 16.2% 15.5% 15.6% 16.4% 14.4% 14.7% 13.0% 13.3% 13.5% 14.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 768,853 740,339 714,170 689,126 672,044 675,987 667,453 665,767 658,089 659,427 671,778 664,626 668,763 638,423 660,777 680,321 703,260
職員数(人) 81 78 76 76 76 76 74 74 73 73 74 75 75 76 80 80 95

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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