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長野県北安曇郡池田町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 869,907 874,149 828,920 778,808 776,922 767,365 757,728 699,025 715,295 712,711 667,996 681,380 708,510
(構成比) 19.9% 19.1% 20.0% 19.0% 19.3% 19.3% 18.8% 15.8% 16.4% 15.6% 14.0% 14.0% 15.4%
物件費 721,334 671,918 636,937 629,787 634,364 672,863 641,360 699,083 763,105 793,662 791,949 805,092 883,888
(構成比) 16.5% 14.7% 15.4% 15.3% 15.7% 16.9% 15.9% 15.8% 17.5% 17.4% 16.6% 16.5% 19.2%
維持補修費 58,833 44,682 58,761 26,201 31,994 31,508 27,500 38,222 45,731 38,621 48,691 40,193 47,803
(構成比) 1.3% 1.0% 1.4% 0.6% 0.8% 0.8% 0.7% 0.9% 1.1% 0.8% 1.0% 0.8% 1.0%
扶助費 125,203 184,809 206,690 199,527 194,371 217,151 224,829 232,290 341,247 371,506 380,847 389,683 420,550
(構成比) 2.9% 4.0% 5.0% 4.9% 4.8% 5.5% 5.6% 5.3% 7.8% 8.1% 8.0% 8.0% 9.2%
補助費等 543,277 504,903 478,099 488,345 511,451 497,520 532,888 707,205 500,855 487,514 612,354 561,949 606,294
(構成比) 12.4% 11.0% 11.5% 11.9% 12.7% 12.5% 13.2% 16.0% 11.5% 10.7% 12.8% 11.5% 13.2%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 469,790 501,127 709,897 509,311 549,634 996,040 1,056,085 768,295
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% 12.5% 16.0% 11.7% 12.0% 20.9% 21.6% 16.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 32,078 15 18 5,177 100,331 13,741 10 16
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.1% 2.2% 0.3% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 902,893 1,322,253 841,734 820,905 819,889 798,257 835,768 651,229 593,126 548,865 516,973 575,496 486,854
(構成比) 20.7% 28.9% 20.3% 20.0% 20.3% 20.1% 20.8% 14.7% 13.6% 12.0% 10.8% 11.8% 10.6%
積立金 74,143 100,018 50,506 32,183 24,863 35,901 2,587 138,450 338,970 414,457 167,864 190,115 76,928
(構成比) 1.7% 2.2% 1.2% 0.8% 0.6% 0.9% 0.1% 3.1% 7.8% 9.1% 3.5% 3.9% 1.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 1,400 2,000 0 100 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 2,500 0 0 0 20,000 20,000 20,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4%
繰出金 341,496 380,371 427,846 427,194 487,842 457,509 495,496 545,705 541,105 545,940 554,444 559,550 575,529
(構成比) 7.8% 8.3% 10.3% 10.4% 12.1% 11.5% 12.3% 12.3% 12.4% 12.0% 11.6% 11.5% 12.5%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 869,907 874,149 828,920 778,808 776,922 767,365 757,728 699,025 715,295 712,711 667,996 681,380 708,510 636,089 631,963 662,508 640,342
職員数(人) 103 101 94 93 90 90 91 93 89 89 87 84 83 85 93 93 94

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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