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長野県北安曇郡白馬村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 842,049 847,897 855,390 792,816 764,410 736,093 712,385 689,708 711,370 710,969 700,942 680,902 706,224
(構成比) 13.9% 14.7% 16.0% 16.3% 15.2% 16.2% 16.2% 14.0% 12.9% 16.3% 15.3% 14.4% 12.3%
物件費 862,793 824,517 792,274 679,480 633,793 626,695 635,266 718,197 695,067 725,664 682,450 764,273 919,735
(構成比) 14.2% 14.3% 14.8% 14.0% 12.6% 13.8% 14.5% 14.6% 12.6% 16.6% 14.9% 16.1% 16.1%
維持補修費 264,315 288,834 315,749 324,705 154,779 253,053 197,245 284,727 308,999 282,717 321,894 284,989 534,117
(構成比) 4.3% 5.0% 5.9% 6.7% 3.1% 5.6% 4.5% 5.8% 5.6% 6.5% 7.0% 6.0% 9.3%
扶助費 105,355 133,332 144,451 140,920 157,943 177,403 179,982 182,240 299,666 305,715 305,047 311,556 370,697
(構成比) 1.7% 2.3% 2.7% 2.9% 3.1% 3.9% 4.1% 3.7% 5.4% 7.0% 6.6% 6.6% 6.5%
補助費等 1,057,242 987,104 905,648 836,205 826,425 820,348 858,398 940,785 756,353 732,460 763,297 763,799 851,316
(構成比) 17.4% 17.1% 16.9% 17.2% 16.4% 18.1% 19.6% 19.1% 13.7% 16.8% 16.6% 16.1% 14.9%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 468,989 344,072 449,433 992,301 260,497 502,706 551,908 613,246
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 7.8% 9.1% 17.9% 6.0% 10.9% 11.7% 10.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 2,257 1,117 58,153 31,961 16,558 14,635 17,358 330,403
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.6% 0.4% 0.3% 0.4% 5.8%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,440,002 1,401,938 1,220,736 1,177,500 1,031,102 903,184 840,950 807,925 769,644 709,777 667,967 620,197 578,502
(構成比) 23.7% 24.3% 22.8% 24.2% 20.5% 19.9% 19.2% 16.4% 13.9% 16.3% 14.5% 13.1% 10.1%
積立金 9,276 5,741 639 371 60,375 16,353 43,431 208,188 354,794 6,593 10,549 99,733 154,855
(構成比) 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 1.0% 4.2% 6.4% 0.2% 0.2% 2.1% 2.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 1,300 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
繰出金 390,867 447,800 460,272 455,475 504,044 513,456 555,546 560,161 592,289 588,567 602,357 620,210 645,029
(構成比) 6.4% 7.7% 8.6% 9.4% 10.0% 11.3% 12.7% 11.4% 10.7% 13.5% 13.1% 13.1% 11.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 842,049 847,897 855,390 792,816 764,410 736,093 712,385 689,708 711,370 710,969 700,942 680,902 706,224 718,685 898,625 917,068 945,647
職員数(人) 90 90 87 88 84 84 79 81 81 81 79 78 78 82 83 83 90

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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