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長野県埴科郡坂城町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,331,617 1,286,682 1,281,969 1,274,436 1,264,376 1,221,419 1,190,344 1,126,464 1,084,918 1,052,324 1,036,383 1,025,924 1,108,904
(構成比) 22.3% 21.5% 20.8% 21.0% 21.5% 19.8% 17.4% 16.7% 17.7% 17.3% 17.0% 17.9% 16.2%
物件費 946,225 895,383 903,895 939,651 849,726 903,541 845,205 868,977 853,788 898,092 856,585 872,837 945,137
(構成比) 15.8% 15.0% 14.7% 15.5% 14.4% 14.6% 12.4% 12.9% 14.0% 14.8% 14.0% 15.2% 13.8%
維持補修費 11,914 11,173 28,249 24,307 19,115 17,402 22,969 16,380 15,359 15,329 14,715 18,758 16,122
(構成比) 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2%
扶助費 180,087 281,246 310,003 315,094 318,184 368,025 372,055 387,625 563,130 599,876 620,260 621,889 674,480
(構成比) 3.0% 4.7% 5.0% 5.2% 5.4% 6.0% 5.5% 5.7% 9.2% 9.9% 10.2% 10.9% 9.8%
補助費等 873,741 813,942 823,773 869,077 844,686 826,364 915,980 1,252,066 833,653 781,405 787,546 909,774 998,149
(構成比) 14.6% 13.6% 13.4% 14.3% 14.4% 13.4% 13.4% 18.5% 13.6% 12.9% 12.9% 15.9% 14.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 756,246 1,168,904 1,004,596 398,082 378,683 663,644 345,814 757,359
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.2% 17.1% 14.9% 6.5% 6.2% 10.9% 6.0% 11.1%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 70,584 104,212 0 0 1,944 1,186 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 837,039 1,090,313 723,832 720,909 776,837 830,859 800,441 765,823 761,093 795,490 811,141 781,194 745,807
(構成比) 14.0% 18.2% 11.7% 11.9% 13.2% 13.4% 11.7% 11.3% 12.4% 13.1% 13.3% 13.6% 10.9%
積立金 324,089 170,571 297,876 342,210 88,777 106,668 453,995 108,019 687,045 611,632 356,840 226,261 676,678
(構成比) 5.4% 2.9% 4.8% 5.6% 1.5% 1.7% 6.7% 1.6% 11.2% 10.1% 5.8% 4.0% 9.9%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 1,300 0 0 0 0 150 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 365,000 355,000 355,000 355,000 365,000 365,000 355,000 355,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 5.2% 5.3% 5.8% 6.0% 6.0% 6.2% 5.2%
繰出金 478,823 514,465 629,849 673,415 724,769 715,508 595,959 870,478 564,994 567,956 594,135 566,660 571,818
(構成比) 8.0% 8.6% 10.2% 11.1% 12.3% 11.6% 8.7% 12.9% 9.2% 9.4% 9.7% 9.9% 8.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,331,617 1,286,682 1,281,969 1,274,436 1,264,376 1,221,419 1,190,344 1,126,464 1,084,918 1,052,324 1,036,383 1,025,924 1,108,904 1,120,655 1,103,432 1,107,694 1,111,171
職員数(人) 148 148 142 143 139 139 132 126 121 119 122 128 126 128 134 134 129

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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