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長野県上高井郡小布施町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 914,274 886,613 833,276 765,518 715,532 683,071 682,312 676,830 669,156 686,510 708,887 687,467 701,804
(構成比) 18.7% 19.2% 19.7% 19.9% 17.4% 17.3% 16.5% 14.2% 14.8% 15.0% 16.2% 15.4% 15.2%
物件費 616,361 605,166 597,036 614,252 669,537 686,108 719,153 736,475 800,324 874,763 898,204 864,575 839,284
(構成比) 12.6% 13.1% 14.1% 15.9% 16.3% 17.3% 17.4% 15.5% 17.7% 19.1% 20.5% 19.4% 18.2%
維持補修費 35,284 45,169 57,603 74,649 42,701 56,334 54,792 66,779 60,878 60,394 59,502 60,476 62,532
(構成比) 0.7% 1.0% 1.4% 1.9% 1.0% 1.4% 1.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4%
扶助費 156,160 216,769 234,467 248,797 274,987 298,474 325,754 347,146 476,545 497,963 491,061 506,619 520,018
(構成比) 3.2% 4.7% 5.5% 6.5% 6.7% 7.5% 7.9% 7.3% 10.5% 10.9% 11.2% 11.4% 11.3%
補助費等 531,849 487,922 503,614 480,463 465,411 466,239 488,416 675,756 511,004 609,993 536,542 457,758 527,118
(構成比) 10.9% 10.6% 11.9% 12.5% 11.3% 11.8% 11.8% 14.2% 11.3% 13.3% 12.2% 10.3% 11.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 227,565 410,046 675,437 392,989 560,163 321,647 346,297 609,185
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.8% 9.9% 14.2% 8.7% 12.2% 7.3% 7.8% 13.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 939,159 923,921 935,820 740,377 758,184 767,838 716,683 740,545 548,374 474,335 470,849 477,773 463,974
(構成比) 19.2% 20.0% 22.1% 19.2% 18.4% 19.4% 17.4% 15.6% 12.1% 10.3% 10.7% 10.7% 10.1%
積立金 131,066 161,862 141,278 141,063 536 255,252 175,398 246,380 331,905 195,755 232,158 200,516 158,775
(構成比) 2.7% 3.5% 3.3% 3.7% 0.0% 6.5% 4.3% 5.2% 7.3% 4.3% 5.3% 4.5% 3.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 1,100 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 2,000 2,000 32,000 34,000 33,000 33,000 33,000 33,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%
繰出金 582,430 612,032 527,236 594,108 561,498 514,357 551,087 556,709 692,146 596,330 631,633 815,918 689,567
(構成比) 11.9% 13.2% 12.5% 15.4% 13.7% 13.0% 13.4% 11.7% 15.3% 13.0% 14.4% 18.3% 15.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 914,274 886,613 833,276 765,518 715,532 683,071 682,312 676,830 669,156 686,510 708,887 687,467 701,804 745,621 749,267 761,740 763,424
職員数(人) 109 97 96 90 82 82 80 82 83 85 83 81 81 85 89 89 89

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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