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長野県下高井郡野沢温泉村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 745,265 721,564 746,685 660,697 586,673 519,373 496,542 509,162 546,368 532,825 529,271 506,459 516,140
(構成比) 16.5% 16.8% 20.3% 19.2% 18.3% 20.1% 19.8% 16.1% 21.0% 18.2% 18.3% 14.1% 16.4%
物件費 479,309 427,041 465,405 488,702 329,736 320,007 311,410 304,945 339,905 342,792 357,116 359,567 417,423
(構成比) 10.6% 10.0% 12.6% 14.2% 10.3% 12.4% 12.4% 9.6% 13.1% 11.7% 12.3% 10.0% 13.3%
維持補修費 111,794 90,850 78,254 77,059 83,735 141,683 95,888 125,265 152,119 208,952 193,614 180,521 239,775
(構成比) 2.5% 2.1% 2.1% 2.2% 2.6% 5.5% 3.8% 3.9% 5.9% 7.1% 6.7% 5.0% 7.6%
扶助費 67,407 102,853 106,581 100,126 92,427 95,171 90,341 98,294 145,860 154,973 163,165 163,821 184,741
(構成比) 1.5% 2.4% 2.9% 2.9% 2.9% 3.7% 3.6% 3.1% 5.6% 5.3% 5.6% 4.5% 5.9%
補助費等 387,943 364,363 355,550 337,920 330,419 354,930 397,131 486,912 330,164 381,541 452,257 378,419 364,078
(構成比) 8.6% 8.5% 9.7% 9.8% 10.3% 13.7% 15.9% 15.4% 12.7% 13.0% 15.6% 10.5% 11.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 79,166 165,097 902,775 337,160 510,942 542,043 1,212,318 822,913
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 6.6% 28.5% 13.0% 17.5% 18.7% 33.6% 26.2%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 6,723 822 411 11,203 63,614 164,159 5,099 25,316
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.4% 2.2% 5.7% 0.1% 0.8%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,632,350 1,542,301 1,238,053 952,022 751,757 505,739 372,901 193,361 184,220 168,252 178,731 212,743 215,545
(構成比) 36.2% 36.0% 33.6% 27.6% 23.4% 19.6% 14.9% 6.1% 7.1% 5.8% 6.2% 5.9% 6.9%
積立金 273,871 324,434 244,527 388,008 375,220 202,920 297,569 250,445 268,308 306,518 85,561 211,855 74,537
(構成比) 6.1% 7.6% 6.6% 11.3% 11.7% 7.9% 11.9% 7.9% 10.3% 10.5% 3.0% 5.9% 2.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 530 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 100,000 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0%
繰出金 322,876 337,333 275,082 323,285 311,295 357,745 256,303 300,042 280,799 254,012 230,601 272,735 282,095
(構成比) 7.2% 7.9% 7.5% 9.4% 9.7% 13.8% 10.2% 9.5% 10.8% 8.7% 8.0% 7.6% 9.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 745,265 721,564 746,685 660,697 586,673 519,373 496,542 509,162 546,368 532,825 529,271 506,459 516,140 545,438 537,500 560,416 591,808
職員数(人) 86 84 73 68 62 62 59 58 54 56 54 51 53 53 53 53 55

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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