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長野県上水内郡飯綱町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 1,329,978 1,232,778 1,155,347 1,129,462 1,059,318 1,046,961 1,017,524 988,922 957,883 1,047,469
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 20.8% 20.9% 18.2% 18.5% 13.8% 13.7% 14.9% 15.7% 14.5% 16.2%
物件費 0 0 0 924,702 681,378 744,205 691,682 717,012 773,667 850,291 813,408 855,005 932,576
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 14.5% 11.5% 11.7% 11.3% 9.3% 10.1% 12.5% 12.9% 12.9% 14.5%
維持補修費 0 0 0 101,755 93,982 107,830 106,530 118,646 101,057 144,052 171,739 176,487 194,042
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.5% 1.3% 2.1% 2.7% 2.7% 3.0%
扶助費 0 0 0 281,114 288,987 344,948 364,321 383,922 499,915 503,578 512,267 524,414 582,705
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 4.9% 5.4% 6.0% 5.0% 6.5% 7.4% 8.1% 7.9% 9.0%
補助費等 0 0 0 1,143,963 1,273,916 1,328,546 1,636,992 1,565,387 1,275,609 1,301,146 1,379,422 1,118,418 1,217,288
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 17.9% 21.6% 21.0% 26.8% 20.3% 16.7% 19.1% 21.9% 16.9% 18.9%
普通建設事業費 0 0 0 520,693 0 560,026 395,830 1,940,963 1,644,828 1,199,755 874,713 825,063 366,114
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 8.2% 0.0% 8.8% 6.5% 25.2% 21.5% 17.6% 13.9% 12.5% 5.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 23,785 24,457 44,783 65,818 9,686 11,243 43,221 48,324
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.6% 0.9% 0.1% 0.2% 0.7% 0.7%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 951,163 875,046 1,037,427 715,792 694,141 640,758 576,824 530,693 912,735 585,572
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 14.9% 14.8% 16.4% 11.7% 9.0% 8.4% 8.5% 8.4% 13.8% 9.1%
積立金 0 0 0 418,574 214,124 183,481 163,300 226,885 597,892 301,150 113,310 349,486 564,526
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 3.6% 2.9% 2.7% 2.9% 7.8% 4.4% 1.8% 5.3% 8.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 1,900 0 0 0 0 21,000 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 95 0 26,000 5,000 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 0 707,578 773,737 850,307 885,503 916,906 1,005,154 921,010 903,296 839,476 910,394
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 13.1% 13.4% 14.5% 11.9% 13.1% 13.5% 14.3% 12.7% 14.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 1,329,978 1,232,778 1,155,347 1,129,462 1,059,318 1,046,961 1,017,524 988,922 957,883 1,047,469 1,044,907 959,849 996,850 1,019,900
職員数(人) 0 0 0 140 146 146 137 137 130 124 122 123 125 125 124 124 127

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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