• Google+でシェア

長野県下水内郡栄村

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 693,507 680,597 673,917 663,066 629,688 636,805 606,363 609,253 576,527 580,311 542,011 526,655 558,288
(構成比) 18.2% 16.7% 20.5% 24.1% 21.3% 22.0% 23.5% 23.3% 16.8% 10.3% 7.9% 12.8% 13.2%
物件費 355,293 429,655 338,302 311,199 288,956 309,969 313,656 335,262 373,810 1,216,929 674,190 526,998 563,539
(構成比) 9.3% 10.6% 10.3% 11.3% 9.8% 10.7% 12.1% 12.8% 10.9% 21.6% 9.8% 12.8% 13.4%
維持補修費 93,779 80,502 102,115 161,532 114,457 131,881 112,517 138,752 126,709 154,261 158,268 161,076 186,738
(構成比) 2.5% 2.0% 3.1% 5.9% 3.9% 4.6% 4.4% 5.3% 3.7% 2.7% 2.3% 3.9% 4.4%
扶助費 37,802 58,497 58,075 64,783 55,125 58,236 63,635 67,127 127,071 119,661 83,855 90,064 97,738
(構成比) 1.0% 1.4% 1.8% 2.4% 1.9% 2.0% 2.5% 2.6% 3.7% 2.1% 1.2% 2.2% 2.3%
補助費等 389,758 356,563 505,958 304,391 308,484 283,255 292,272 313,788 264,576 394,652 394,799 296,178 327,416
(構成比) 10.2% 8.8% 15.4% 11.1% 10.5% 9.8% 11.3% 12.0% 7.7% 7.0% 5.8% 7.2% 7.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 280,445 239,005 324,619 999,252 474,007 1,419,693 761,648 1,565,478
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.7% 9.2% 12.4% 29.2% 8.4% 20.7% 18.5% 37.1%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 119,691 3,040 2,749 5,096 1,796,608 1,889,522 542,388 226,709
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.1% 0.1% 0.1% 31.9% 27.5% 13.2% 5.4%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,164,219 828,285 838,510 800,702 797,235 805,038 717,479 489,019 425,373 346,294 334,398 319,776 271,236
(構成比) 30.5% 20.4% 25.5% 29.1% 27.0% 27.8% 27.8% 18.7% 12.4% 6.1% 4.9% 7.8% 6.4%
積立金 174,471 79,689 119,002 37,843 9,852 19,752 5,655 9,182 259,689 110,399 951,978 597,591 71,885
(構成比) 4.6% 2.0% 3.6% 1.4% 0.3% 0.7% 0.2% 0.4% 7.6% 2.0% 13.9% 14.5% 1.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 50 400 0 0 0 30,000 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 7,400 1,700 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 198,285 211,637 214,041 226,046 230,626 252,936 230,592 325,415 261,133 439,472 379,849 295,231 350,262
(構成比) 5.2% 5.2% 6.5% 8.2% 7.8% 8.7% 8.9% 12.4% 7.6% 7.8% 5.5% 7.2% 8.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 693,507 680,597 673,917 663,066 629,688 636,805 606,363 609,253 576,527 580,311 542,011 526,655 558,288 565,523 508,130 528,172 544,253
職員数(人) 81 81 81 79 71 71 68 64 64 59 60 61 61 55 58 58 60

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる