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岐阜県安八郡輪之内町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 809,354 768,484 789,747 760,060 708,976 699,513 673,888 640,904 630,326 619,235 603,199 595,350 652,598
(構成比) 22.2% 18.8% 20.1% 25.5% 23.0% 22.6% 21.0% 18.0% 17.7% 16.3% 16.4% 15.6% 17.3%
物件費 632,249 616,082 660,294 606,623 599,034 601,212 580,135 605,997 616,582 623,039 602,383 660,396 724,599
(構成比) 17.3% 15.1% 16.8% 20.3% 19.4% 19.5% 18.0% 17.0% 17.4% 16.4% 16.4% 17.4% 19.2%
維持補修費 15,548 14,195 11,822 7,584 7,386 12,495 14,932 12,282 10,897 10,185 11,539 12,210 13,921
(構成比) 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
扶助費 127,618 172,641 190,835 201,961 227,878 256,071 277,970 302,533 445,471 467,879 451,419 455,406 494,099
(構成比) 3.5% 4.2% 4.8% 6.8% 7.4% 8.3% 8.6% 8.5% 12.5% 12.3% 12.3% 12.0% 13.1%
補助費等 436,892 433,847 519,706 383,980 403,219 394,060 399,095 577,416 392,417 396,910 437,407 471,174 455,460
(構成比) 12.0% 10.6% 13.2% 12.9% 13.1% 12.8% 12.4% 16.2% 11.1% 10.4% 11.9% 12.4% 12.1%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 446,148 632,857 771,603 829,742 687,455 761,498 876,531 729,259
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.4% 19.7% 21.7% 23.4% 18.1% 20.7% 23.0% 19.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 220,309 208,399 178,331 130,105 130,484 161,891 162,913 173,598 158,184 239,237 318,500 170,300 190,603
(構成比) 6.0% 5.1% 4.5% 4.4% 4.2% 5.2% 5.1% 4.9% 4.5% 6.3% 8.7% 4.5% 5.0%
積立金 8,079 106,052 8,818 182,075 163,184 196,083 52,189 55,375 16,135 174,187 38,531 89,386 22,815
(構成比) 0.2% 2.6% 0.2% 6.1% 5.3% 6.3% 1.6% 1.6% 0.5% 4.6% 1.0% 2.3% 0.6%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 27 1,817 13 10 10 10 60 10
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 3,540 5,280 5,280 4,560 5,040 3,360 3,360 4,320
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
繰出金 344,133 171,377 206,865 217,111 283,484 317,976 414,528 418,917 446,882 575,005 445,847 470,282 488,790
(構成比) 9.4% 4.2% 5.3% 7.3% 9.2% 10.3% 12.9% 11.8% 12.6% 15.1% 12.1% 12.4% 12.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 809,354 768,484 789,747 760,060 708,976 699,513 673,888 640,904 630,326 619,235 603,199 595,350 652,598 635,801 650,892 673,414 679,639
職員数(人) 94 97 90 89 94 94 88 89 86 85 84 89 93 95 95 95 88

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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