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静岡県賀茂郡東伊豆町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,599,647 1,481,753 1,502,431 1,497,837 1,390,018 1,432,552 1,333,234 1,327,385 1,344,589 1,341,761 1,279,060 1,282,957 1,255,586
(構成比) 32.5% 27.4% 31.9% 31.1% 31.7% 29.6% 30.7% 25.8% 23.2% 27.8% 25.5% 23.8% 25.6%
物件費 656,467 600,867 568,432 544,429 524,018 553,208 568,644 705,046 643,952 721,582 657,819 780,265 695,610
(構成比) 13.4% 11.1% 12.1% 11.3% 11.9% 11.4% 13.1% 13.7% 11.1% 14.9% 13.1% 14.5% 14.2%
維持補修費 50,855 46,989 33,869 31,731 29,392 26,932 25,896 29,146 30,584 32,050 29,164 24,171 30,786
(構成比) 1.0% 0.9% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.7% 0.6% 0.4% 0.6%
扶助費 151,228 200,354 220,300 225,991 232,912 246,658 284,602 305,024 454,710 471,366 468,253 476,538 514,104
(構成比) 3.1% 3.7% 4.7% 4.7% 5.3% 5.1% 6.6% 5.9% 7.8% 9.8% 9.4% 8.8% 10.5%
補助費等 840,269 808,227 694,866 783,901 804,763 762,238 925,626 1,227,894 975,569 985,004 1,000,574 1,002,789 1,060,175
(構成比) 17.1% 14.9% 14.7% 16.3% 18.3% 15.8% 21.3% 23.8% 16.8% 20.4% 20.0% 18.6% 21.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 724,702 320,785 718,170 1,379,738 398,165 673,359 740,290 441,127
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.0% 7.4% 13.9% 23.8% 8.2% 13.4% 13.7% 9.0%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 13,165 6,298 9,419 22,347 44,508 62,309 21,672 4,211
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.2% 0.4% 0.9% 1.2% 0.4% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 656,656 666,471 658,692 658,113 665,239 608,704 522,521 476,563 451,703 447,878 444,899 470,565 477,331
(構成比) 13.4% 12.3% 14.0% 13.7% 15.2% 12.6% 12.0% 9.2% 7.8% 9.3% 8.9% 8.7% 9.7%
積立金 16,009 284,679 58,711 242,292 4,409 5,472 13,121 5,534 131,470 19,354 13,660 216,702 11,010
(構成比) 0.3% 5.3% 1.2% 5.0% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 2.3% 0.4% 0.3% 4.0% 0.2%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 314 1,120 374 382 390 268 1,336 1,200
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 304,864 383,370 441,519 423,864 443,961 459,991 336,703 347,803 358,498 370,858 378,252 373,188 412,866
(構成比) 6.2% 7.1% 9.4% 8.8% 10.1% 9.5% 7.8% 6.8% 6.2% 7.7% 7.6% 6.9% 8.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,599,647 1,481,753 1,502,431 1,497,837 1,390,018 1,432,552 1,333,234 1,327,385 1,344,589 1,341,761 1,279,060 1,282,957 1,255,586 1,269,800 1,001,945 1,042,517 1,018,135
職員数(人) 194 191 188 180 176 176 165 166 162 159 162 159 161 123 122 122 118

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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