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静岡県賀茂郡南伊豆町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,145,835 1,095,799 1,072,333 1,069,448 979,280 932,270 878,576 878,278 857,523 814,782 816,105 816,223 831,421
(構成比) 22.2% 20.3% 24.6% 25.0% 23.6% 23.7% 20.8% 17.5% 20.0% 15.2% 19.4% 15.9% 18.6%
物件費 685,256 652,573 600,529 612,250 572,366 595,265 561,128 686,831 621,503 659,066 614,563 723,728 942,032
(構成比) 13.3% 12.1% 13.8% 14.3% 13.8% 15.2% 13.3% 13.7% 14.5% 12.3% 14.6% 14.1% 21.1%
維持補修費 35,625 32,176 39,422 24,570 32,798 32,117 34,835 49,164 27,402 24,802 31,460 28,668 37,667
(構成比) 0.7% 0.6% 0.9% 0.6% 0.8% 0.8% 0.8% 1.0% 0.6% 0.5% 0.7% 0.6% 0.8%
扶助費 187,541 213,917 229,241 211,836 211,834 217,735 228,454 264,537 345,284 363,981 366,801 355,822 408,766
(構成比) 3.6% 4.0% 5.3% 4.9% 5.1% 5.5% 5.4% 5.3% 8.1% 6.8% 8.7% 6.9% 9.1%
補助費等 647,094 636,997 635,210 591,473 543,429 523,254 665,243 961,002 757,107 800,637 765,543 827,556 801,537
(構成比) 12.5% 11.8% 14.6% 13.8% 13.1% 13.3% 15.8% 19.2% 17.7% 14.9% 18.2% 16.1% 17.9%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 305,792 550,553 620,662 563,285 1,443,893 367,976 811,570 356,024
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8% 13.0% 12.4% 13.2% 27.0% 8.7% 15.8% 8.0%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 30,055 64,647 35,898 25,839 5,390 14,739 29,823 9,478
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 1.5% 0.7% 0.6% 0.1% 0.3% 0.6% 0.2%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 631,329 624,545 630,316 653,198 605,314 610,236 574,039 545,933 551,733 529,781 500,895 468,359 462,391
(構成比) 12.2% 11.6% 14.5% 15.2% 14.6% 15.5% 13.6% 10.9% 12.9% 9.9% 11.9% 9.1% 10.3%
積立金 1,250 637 17,713 3,785 343 56,572 117,838 403,000 22,534 251,809 231,437 354,403 37,273
(構成比) 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.0% 1.4% 2.8% 8.0% 0.5% 4.7% 5.5% 6.9% 0.8%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 4,275 5,262 4,426 5,137 5,245 4,027 17,457 17,821
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.4%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 436,744 530,096 594,375 579,051 588,920 618,978 542,363 563,532 503,251 458,147 501,713 693,414 569,595
(構成比) 8.5% 9.8% 13.6% 13.5% 14.2% 15.8% 12.8% 11.2% 11.8% 8.6% 11.9% 13.5% 12.7%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,145,835 1,095,799 1,072,333 1,069,448 979,280 932,270 878,576 878,278 857,523 814,782 816,105 816,223 831,421 803,649 773,932 792,023 816,249
職員数(人) 146 142 139 131 123 123 120 116 114 110 112 110 107 108 115 115 117

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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