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愛知県北設楽郡設楽町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 883,400 802,675 821,014 1,109,528 1,006,418 999,146 980,480 918,510 902,639 945,432 910,088 878,100 911,892
(構成比) 23.1% 19.1% 23.6% 19.7% 20.9% 18.1% 21.2% 12.9% 13.6% 15.7% 15.4% 13.2% 16.3%
物件費 535,630 499,065 449,426 800,306 659,068 685,677 715,704 760,461 917,738 1,004,834 1,027,387 1,039,873 1,166,945
(構成比) 14.0% 11.9% 12.9% 14.2% 13.7% 12.4% 15.4% 10.7% 13.8% 16.7% 17.4% 15.6% 20.9%
維持補修費 42,265 48,001 45,812 109,016 148,646 127,298 77,660 164,656 180,635 200,526 121,508 166,180 148,129
(構成比) 1.1% 1.1% 1.3% 1.9% 3.1% 2.3% 1.7% 2.3% 2.7% 3.3% 2.1% 2.5% 2.7%
扶助費 119,195 140,168 135,101 178,934 185,778 185,452 153,062 156,717 207,475 220,019 215,242 214,273 228,615
(構成比) 3.1% 3.3% 3.9% 3.2% 3.9% 3.4% 3.3% 2.2% 3.1% 3.7% 3.6% 3.2% 4.1%
補助費等 514,262 523,335 478,739 783,262 591,115 562,126 597,034 1,442,647 804,423 745,655 689,583 861,421 817,725
(構成比) 13.5% 12.4% 13.7% 13.9% 12.3% 10.2% 12.9% 20.3% 12.1% 12.4% 11.6% 12.9% 14.7%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 1,411,854 603,219 2,098,531 1,716,461 1,251,887 1,317,216 1,632,900 883,866
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.6% 13.0% 29.6% 25.8% 20.8% 22.2% 24.5% 15.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 1,226 0 0 1,523 26,790 5,214 15,937 5,202
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.2% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 614,303 592,355 592,557 823,371 872,403 803,396 781,502 730,731 716,174 747,521 704,001 714,979 705,792
(構成比) 16.1% 14.1% 17.0% 14.6% 18.1% 14.6% 16.9% 10.3% 10.8% 12.4% 11.9% 10.7% 12.6%
積立金 11,474 8,664 6,313 415,841 102,408 265,284 243,010 402,019 760,015 393,286 354,710 606,491 127,535
(構成比) 0.3% 0.2% 0.2% 7.4% 2.1% 4.8% 5.2% 5.7% 11.4% 6.5% 6.0% 9.1% 2.3%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 17,440 17,080 17,440 17,440 16,000 16,000 16,360 17,440
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%
繰出金 371,422 338,732 377,832 526,883 637,972 448,938 463,966 409,337 421,461 475,742 559,819 527,544 567,743
(構成比) 9.7% 8.1% 10.9% 9.4% 13.3% 8.2% 10.0% 5.8% 6.3% 7.9% 9.5% 7.9% 10.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 883,400 802,675 821,014 1,109,528 1,006,418 999,146 980,480 918,510 902,639 945,432 910,088 878,100 911,892 896,884 877,680 888,075 875,114
職員数(人) 101 100 98 127 128 128 113 111 110 107 104 103 103 101 100 100 100

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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