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愛知県北設楽郡東栄町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 718,454 683,276 659,516 647,137 836,367 624,835 574,289 582,379 568,771 581,201 572,390 581,722 575,273
(構成比) 23.0% 19.5% 21.1% 22.1% 31.8% 24.6% 20.6% 18.3% 17.0% 19.9% 16.5% 15.6% 17.4%
物件費 524,025 474,169 401,083 455,308 300,688 316,601 306,095 310,656 328,684 416,633 437,676 473,962 587,399
(構成比) 16.8% 13.5% 12.8% 15.6% 11.4% 12.5% 11.0% 9.7% 9.8% 14.3% 12.6% 12.7% 17.7%
維持補修費 23,525 12,512 12,795 11,008 13,687 13,912 10,429 14,762 13,461 37,094 25,622 17,745 13,766
(構成比) 0.8% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.4% 1.3% 0.7% 0.5% 0.4%
扶助費 89,323 97,632 84,590 83,131 80,121 87,292 93,498 98,793 132,910 149,610 136,846 135,652 149,396
(構成比) 2.9% 2.8% 2.7% 2.8% 3.0% 3.4% 3.4% 3.1% 4.0% 5.1% 3.9% 3.6% 4.5%
補助費等 524,281 546,703 496,907 447,826 459,661 440,839 474,956 525,162 488,479 472,079 464,946 487,322 543,577
(構成比) 16.8% 15.6% 15.9% 15.3% 17.5% 17.4% 17.0% 16.5% 14.6% 16.2% 13.4% 13.1% 16.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 211,251 240,027 523,865 669,459 438,386 995,469 1,074,273 573,233
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 8.6% 16.4% 20.0% 15.0% 28.7% 28.9% 17.3%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 2,941 0 4,973 0 0 0 3,130 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 310,512 314,967 393,774 408,173 313,081 337,315 348,751 350,020 349,800 344,241 338,825 345,203 301,701
(構成比) 9.9% 9.0% 12.6% 14.0% 11.9% 13.3% 12.5% 11.0% 10.5% 11.8% 9.8% 9.3% 9.1%
積立金 145,084 350,112 233,772 113,682 121,415 134,386 323,864 390,159 375,658 5,780 55,070 115,767 132,234
(構成比) 4.6% 10.0% 7.5% 3.9% 4.6% 5.3% 11.6% 12.2% 11.2% 0.2% 1.6% 3.1% 4.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 19,258 39,140 25,905 37,388 56,210 26,381 25,258 29,648
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 1.4% 0.8% 1.1% 1.9% 0.8% 0.7% 0.9%
貸付金 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
繰出金 291,304 464,524 511,248 541,539 306,615 339,110 366,542 352,222 369,676 406,036 407,116 451,633 395,371
(構成比) 9.3% 13.2% 16.3% 18.5% 11.7% 13.4% 13.1% 11.0% 11.1% 13.9% 11.7% 12.1% 11.9%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 718,454 683,276 659,516 647,137 836,367 624,835 574,289 582,379 568,771 581,201 572,390 581,722 575,273 565,066 529,333 538,787 553,415
職員数(人) 88 86 84 82 82 82 77 76 76 74 72 70 70 66 66 66 108

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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