• Google+でシェア

和歌山県西牟婁郡上富田町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,123,998 1,113,899 1,056,748 993,894 915,117 892,849 906,956 895,549 882,840 869,149 857,062 857,610 925,640
(構成比) 19.4% 19.7% 18.9% 16.6% 14.3% 16.4% 18.0% 15.5% 14.4% 14.9% 13.9% 14.4% 14.9%
物件費 651,700 619,669 588,950 593,212 613,891 598,308 637,127 694,299 698,202 746,076 858,848 817,414 842,895
(構成比) 11.3% 10.9% 10.6% 9.9% 9.6% 11.0% 12.7% 12.0% 11.4% 12.8% 13.9% 13.7% 13.6%
維持補修費 11,181 11,397 12,114 10,209 12,651 12,699 12,506 11,257 10,604 11,034 10,474 11,197 18,079
(構成比) 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
扶助費 273,012 365,170 412,630 416,802 415,055 517,335 528,676 582,348 796,433 853,643 895,024 908,610 971,113
(構成比) 4.7% 6.5% 7.4% 7.0% 6.5% 9.5% 10.5% 10.1% 13.0% 14.6% 14.5% 15.3% 15.6%
補助費等 838,519 747,262 781,127 771,945 1,065,399 914,813 848,313 1,169,037 907,568 807,045 774,204 814,436 743,279
(構成比) 14.5% 13.2% 14.0% 12.9% 16.6% 16.8% 16.9% 20.2% 14.8% 13.8% 12.6% 13.7% 12.0%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 925,210 563,216 826,816 1,021,080 735,810 708,238 973,566 828,549
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 11.2% 14.3% 16.6% 12.6% 11.5% 16.4% 13.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 100,983 60,383 8,899 3,709 225,320 515,161 28,121 41,287
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 1.2% 0.2% 0.1% 3.9% 8.4% 0.5% 0.7%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 1,012,108 969,747 904,804 846,662 839,112 843,022 788,514 798,358 785,112 733,641 691,472 684,567 673,631
(構成比) 17.5% 17.1% 16.2% 14.1% 13.1% 15.5% 15.7% 13.8% 12.8% 12.6% 11.2% 11.5% 10.9%
積立金 141,413 433,363 67,467 38,525 78,467 12,897 6,016 62,697 209,173 11,233 42,068 46,730 310,630
(構成比) 2.4% 7.7% 1.2% 0.6% 1.2% 0.2% 0.1% 1.1% 3.4% 0.2% 0.7% 0.8% 5.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 3,984 4,608 6,096 8,352 9,792 9,504 7,608 6,648
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
繰出金 430,550 396,257 527,968 558,790 554,885 607,889 674,359 719,624 810,358 825,224 800,561 796,430 843,856
(構成比) 7.4% 7.0% 9.5% 9.3% 8.7% 11.2% 13.4% 12.5% 13.2% 14.2% 13.0% 13.4% 13.6%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,123,998 1,113,899 1,056,748 993,894 915,117 892,849 906,956 895,549 882,840 869,149 857,062 857,610 925,640 902,684 824,377 810,911 828,219
職員数(人) 128 125 118 110 103 103 105 101 97 97 101 105 104 97 96 96 101

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる