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和歌山県東牟婁郡太地町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 553,434 575,191 542,917 472,473 454,435 456,088 448,237 430,552 453,894 459,730 453,391 446,486 440,382
(構成比) 26.9% 29.5% 30.2% 21.0% 22.3% 25.4% 21.6% 20.6% 20.4% 21.1% 23.7% 14.6% 18.3%
物件費 351,008 332,587 346,290 357,704 344,907 376,012 422,944 436,734 428,333 450,095 435,236 439,048 482,065
(構成比) 17.1% 17.1% 19.2% 15.9% 17.0% 21.0% 20.4% 20.9% 19.2% 20.7% 22.8% 14.4% 20.0%
維持補修費 7,763 17,370 20,596 17,915 20,733 41,416 25,624 21,596 33,106 29,755 25,181 26,393 24,628
(構成比) 0.4% 0.9% 1.1% 0.8% 1.0% 2.3% 1.2% 1.0% 1.5% 1.4% 1.3% 0.9% 1.0%
扶助費 68,116 88,762 92,860 94,491 95,637 104,563 108,559 116,553 155,369 161,237 151,072 154,301 169,804
(構成比) 3.3% 4.6% 5.2% 4.2% 4.7% 5.8% 5.2% 5.6% 7.0% 7.4% 7.9% 5.1% 7.1%
補助費等 185,126 179,292 115,956 107,181 114,848 108,466 112,613 209,719 123,368 116,523 122,349 237,563 115,375
(構成比) 9.0% 9.2% 6.4% 4.8% 5.6% 6.0% 5.4% 10.0% 5.5% 5.4% 6.4% 7.8% 4.8%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 133,759 399,018 271,984 379,659 324,172 118,811 982,582 522,020
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 19.2% 13.0% 17.1% 14.9% 6.2% 32.2% 21.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 9,615 0 0 599 27,089 26,306
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 89,574 97,819 96,350 105,456 115,389 122,912 133,936 149,823 164,799 169,136 161,330 167,657 155,362
(構成比) 4.4% 5.0% 5.4% 4.7% 5.7% 6.9% 6.5% 7.2% 7.4% 7.8% 8.4% 5.5% 6.5%
積立金 374,352 175,021 200,019 270,000 460,000 260,000 212,235 220,000 250,000 220,000 210,000 265,000 250,008
(構成比) 18.2% 9.0% 11.1% 12.0% 22.6% 14.5% 10.2% 10.5% 11.2% 10.1% 11.0% 8.7% 10.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 250 300 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 200,132 213,355 233,191 212,164 188,160 190,146 210,275 223,798 237,235 243,379 233,897 305,652 221,799
(構成比) 9.7% 10.9% 13.0% 9.4% 9.3% 10.6% 10.1% 10.7% 10.7% 11.2% 12.2% 10.0% 9.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 553,434 575,191 542,917 472,473 454,435 456,088 448,237 430,552 453,894 459,730 453,391 446,486 440,382 446,291 424,637 442,283 450,689
職員数(人) 56 57 53 51 49 49 49 50 49 49 49 48 49 48 50 50 51

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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