• Google+でシェア

岡山県久米郡久米南町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 740,271 723,472 742,553 687,484 668,862 638,613 657,677 621,910 644,665 660,301 635,416 599,308 610,245
(構成比) 19.5% 19.6% 19.0% 19.4% 21.7% 19.5% 21.4% 18.1% 13.9% 19.6% 16.7% 14.2% 14.3%
物件費 501,487 531,246 560,673 497,299 428,725 424,263 427,020 440,396 421,787 494,701 485,458 553,294 534,692
(構成比) 13.2% 14.4% 14.3% 14.1% 13.9% 13.0% 13.9% 12.8% 9.1% 14.7% 12.7% 13.1% 12.5%
維持補修費 24,906 27,258 24,700 21,148 20,507 20,667 24,206 27,728 28,915 32,521 23,593 26,596 31,395
(構成比) 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.8% 0.8% 0.6% 1.0% 0.6% 0.6% 0.7%
扶助費 106,679 161,874 181,177 178,394 169,410 175,016 177,294 192,298 232,494 245,816 245,283 247,982 256,960
(構成比) 2.8% 4.4% 4.6% 5.0% 5.5% 5.3% 5.8% 5.6% 5.0% 7.3% 6.4% 5.9% 6.0%
補助費等 663,769 689,043 700,584 565,552 606,605 575,345 510,477 647,113 493,818 518,128 534,613 553,546 571,896
(構成比) 17.5% 18.7% 17.9% 16.0% 19.6% 17.6% 16.6% 18.9% 10.6% 15.3% 14.0% 13.1% 13.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 442,342 201,746 240,919 1,479,000 199,413 764,192 854,446 1,042,304
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 6.6% 7.0% 31.8% 5.9% 20.0% 20.2% 24.4%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 39,325 0 21,888 0 8,392 64,495 65,017 16,358
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% 1.7% 1.5% 0.4%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 604,796 554,224 528,201 513,767 474,536 477,445 484,453 495,646 490,364 483,796 470,458 465,358 467,989
(構成比) 16.0% 15.0% 13.5% 14.5% 15.4% 14.6% 15.8% 14.4% 10.5% 14.3% 12.3% 11.0% 11.0%
積立金 122,150 42,884 67,727 1,597 2,504 76,185 101,293 210,707 305,179 167,426 29,630 296,774 129,111
(構成比) 3.2% 1.2% 1.7% 0.0% 0.1% 2.3% 3.3% 6.1% 6.6% 5.0% 0.8% 7.0% 3.0%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 2,440 3,253 734 1,180 855 9,328 18,139 962
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,720 3,720
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
繰出金 329,817 274,770 319,049 321,772 336,296 400,891 480,976 529,079 549,582 561,282 549,761 550,557 603,686
(構成比) 8.7% 7.5% 8.2% 9.1% 10.9% 12.2% 15.7% 15.4% 11.8% 16.6% 14.4% 13.0% 14.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 740,271 723,472 742,553 687,484 668,862 638,613 657,677 621,910 644,665 660,301 635,416 599,308 610,245 636,147 602,292 609,677 620,959
職員数(人) 89 89 82 79 76 76 74 77 76 73 72 74 75 72 72 72 70

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる