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山口県熊毛郡上関町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 698,097 675,042 678,576 640,810 657,012 668,279 668,167 665,709 646,416 646,617 645,809 611,643 581,177
(構成比) 17.9% 16.3% 15.4% 14.2% 18.9% 16.3% 20.0% 15.0% 15.2% 14.4% 15.2% 15.4% 13.1%
物件費 489,904 481,030 485,547 429,506 392,614 428,629 472,986 481,249 470,355 520,473 484,377 482,690 515,773
(構成比) 12.6% 11.6% 11.0% 9.5% 11.3% 10.4% 14.2% 10.9% 11.0% 11.6% 11.4% 12.2% 11.7%
維持補修費 5,511 5,135 5,145 5,195 4,538 4,750 5,395 5,461 5,615 7,419 8,008 8,714 8,117
(構成比) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
扶助費 183,697 193,193 202,450 204,538 187,008 187,549 176,610 178,965 202,774 220,491 219,937 214,364 239,959
(構成比) 4.7% 4.7% 4.6% 4.5% 5.4% 4.6% 5.3% 4.0% 4.8% 4.9% 5.2% 5.4% 5.4%
補助費等 247,649 253,313 236,393 230,537 248,838 225,386 215,846 302,965 373,539 413,035 257,758 290,434 271,262
(構成比) 6.4% 6.1% 5.4% 5.1% 7.2% 5.5% 6.5% 6.8% 8.8% 9.2% 6.1% 7.3% 6.1%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 937,259 654,089 807,966 827,862 1,255,425 452,232 1,068,866 1,764,026
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.8% 19.6% 18.2% 19.4% 28.0% 10.7% 26.9% 39.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 218 83 7,077 5,512 18,276 498 2,018 1,078
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 578,104 543,678 496,000 443,366 454,126 462,538 459,931 520,870 520,683 523,181 524,772 536,313 535,308
(構成比) 14.8% 13.1% 11.3% 9.8% 13.1% 11.3% 13.8% 11.8% 12.2% 11.6% 12.4% 13.5% 12.1%
積立金 106,396 96,990 234,941 101,202 91,076 755,501 280,502 934,943 720,394 446,123 1,226,013 353,437 61,031
(構成比) 2.7% 2.3% 5.3% 2.2% 2.6% 18.4% 8.4% 21.1% 16.9% 9.9% 28.9% 8.9% 1.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 5,432 6,262 6,041 38,321 6,642 5,925 4,219 3,103
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.1% 0.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
貸付金 0 0 0 0 0 1,435 310 104 0 0 354 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 407,063 364,211 372,140 396,044 429,294 425,311 394,670 516,555 453,277 433,607 410,258 399,004 444,793
(構成比) 10.5% 8.8% 8.4% 8.8% 12.4% 10.4% 11.8% 11.7% 10.6% 9.7% 9.7% 10.0% 10.1%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 698,097 675,042 678,576 640,810 657,012 668,279 668,167 665,709 646,416 646,617 645,809 611,643 581,177 600,457 577,696 564,676 578,548
職員数(人) 87 79 76 75 75 75 73 72 71 69 66 66 64 62 59 59 62

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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