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徳島県板野郡上板町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 1,109,685 1,102,810 994,813 980,011 1,028,000 995,190 939,070 877,772 795,000 820,782 834,227 795,231 830,844
(構成比) 23.8% 24.2% 23.3% 22.9% 25.0% 24.9% 23.5% 18.1% 16.2% 18.6% 20.0% 18.2% 17.8%
物件費 668,224 656,014 513,993 569,357 509,118 504,856 470,560 653,400 534,062 570,204 587,919 547,893 617,548
(構成比) 14.3% 14.4% 12.0% 13.3% 12.4% 12.7% 11.8% 13.5% 10.9% 12.9% 14.1% 12.5% 13.3%
維持補修費 60,138 36,783 24,347 37,826 29,176 26,483 40,090 45,535 45,237 49,092 62,311 67,142 74,281
(構成比) 1.3% 0.8% 0.6% 0.9% 0.7% 0.7% 1.0% 0.9% 0.9% 1.1% 1.5% 1.5% 1.6%
扶助費 190,554 280,985 302,279 300,498 296,626 348,413 363,507 378,664 530,719 572,752 601,310 637,960 721,752
(構成比) 4.1% 6.2% 7.1% 7.0% 7.2% 8.7% 9.1% 7.8% 10.8% 13.0% 14.4% 14.6% 15.5%
補助費等 607,451 677,819 594,757 575,263 572,294 644,038 776,612 731,171 599,388 616,631 668,148 654,936 632,825
(構成比) 13.0% 14.9% 13.9% 13.4% 13.9% 16.1% 19.4% 15.1% 12.2% 13.9% 16.0% 15.0% 13.6%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 278,925 317,465 1,139,049 769,862 229,132 238,565 442,556 722,211
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 7.9% 23.5% 15.7% 5.2% 5.7% 10.1% 15.5%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,223
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 691,029 584,406 560,949 567,566 584,345 559,115 548,330 551,627 533,610 522,515 466,184 417,269 423,522
(構成比) 14.8% 12.8% 13.1% 13.3% 14.2% 14.0% 13.7% 11.4% 10.9% 11.8% 11.2% 9.5% 9.1%
積立金 202,920 281,798 558,743 163,063 236,041 167,487 81,374 3,008 499,276 503,739 237,368 322,570 96,713
(構成比) 4.4% 6.2% 13.1% 3.8% 5.7% 4.2% 2.0% 0.1% 10.2% 11.4% 5.7% 7.4% 2.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 338,785 351,552 391,486 407,778 433,197 464,895 466,363 460,970 592,634 537,818 482,579 495,257 505,626
(構成比) 7.3% 7.7% 9.2% 9.5% 10.6% 11.7% 11.6% 9.5% 12.1% 12.2% 11.5% 11.3% 10.8%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 1,109,685 1,102,810 994,813 980,011 1,028,000 995,190 939,070 877,772 795,000 820,782 834,227 795,231 830,844 854,169 844,440 876,702 915,573
職員数(人) 131 126 122 121 118 118 105 101 102 99 98 99 105 105 110 110 112

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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