• Google+でシェア

福岡県築上郡上毛町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 982,824 933,371 896,526 829,526 825,737 785,329 825,336 801,432 801,545 788,112
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 17.8% 14.4% 19.4% 16.6% 15.8% 12.1% 15.1% 16.0% 16.2% 15.2%
物件費 0 0 0 1,003,841 648,475 539,682 511,591 569,526 610,814 724,242 596,487 646,338 664,384
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 10.0% 11.7% 10.2% 10.9% 9.4% 13.2% 11.9% 13.1% 12.8%
維持補修費 0 0 0 60,336 45,968 38,505 37,683 42,911 32,452 36,712 38,567 44,623 52,275
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.5% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0%
扶助費 0 0 0 360,912 378,061 396,891 398,668 426,870 520,635 562,814 565,532 570,350 647,699
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 5.9% 8.6% 8.0% 8.2% 8.0% 10.3% 11.3% 11.5% 12.5%
補助費等 0 0 0 490,136 460,094 477,614 509,315 612,417 435,277 443,851 468,085 486,573 466,144
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 8.9% 7.1% 10.3% 10.2% 11.7% 6.7% 8.1% 9.3% 9.8% 9.0%
普通建設事業費 0 0 0 1,103,253 0 451,326 498,329 979,974 1,562,923 580,792 432,583 839,961 558,960
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 9.8% 10.0% 18.8% 24.0% 10.6% 8.6% 17.0% 10.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 4,809 189 2,977 26,417 551 73,431 8,221 1,678
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.4% 0.0% 1.5% 0.2% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 999,931 1,071,583 1,033,177 1,090,445 1,037,898 1,139,355 1,013,411 968,016 904,840 931,296
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 18.1% 16.6% 22.4% 21.8% 19.9% 17.5% 18.5% 19.3% 18.3% 18.0%
積立金 0 0 0 150,524 1,246,096 379,948 707,057 282,039 920,212 824,060 583,049 165,961 470,817
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 19.3% 8.2% 14.1% 5.4% 14.1% 15.0% 11.6% 3.4% 9.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 4,600 5,500 9,300 6,800 10,800 28,100 18,800 10,100
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.6% 0.4% 0.2%
貸付金 0 0 0 0 0 8,695 8,940 6,720 6,420 5,200 9,235 12,060 15,900
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3%
繰出金 0 0 0 371,479 361,019 387,804 404,698 416,136 468,364 453,089 447,390 442,901 569,032
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 5.6% 8.4% 8.1% 8.0% 7.2% 8.3% 8.9% 9.0% 11.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 982,824 933,371 896,526 829,526 825,737 785,329 825,336 801,432 801,545 788,112 786,203 783,087 789,192 797,022
職員数(人) 0 0 0 94 92 92 85 83 84 84 83 83 82 83 84 84 83

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる