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熊本県八代郡氷川町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 1,117,327 1,114,867 1,042,091 994,217 955,810 887,971 907,837 901,428 904,383 917,988
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 17.7% 21.6% 16.6% 19.6% 16.1% 15.4% 15.6% 14.2% 13.3% 12.7%
物件費 0 0 0 683,425 693,156 630,061 548,029 667,202 631,186 729,828 746,000 675,419 754,869
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 10.8% 13.5% 10.0% 10.8% 11.3% 10.9% 12.6% 11.8% 10.0% 10.4%
維持補修費 0 0 0 7,343 5,010 10,436 14,423 17,348 19,761 18,355 22,560 27,697 23,593
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.3%
扶助費 0 0 0 589,388 624,069 642,124 646,259 687,849 840,084 907,414 889,503 934,069 984,554
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 9.3% 12.1% 10.2% 12.7% 11.6% 14.5% 15.6% 14.0% 13.8% 13.6%
補助費等 0 0 0 976,916 950,954 1,001,088 963,297 1,169,395 955,757 952,991 990,800 1,017,715 978,698
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 15.5% 18.5% 15.9% 18.9% 19.7% 16.5% 16.4% 15.6% 15.0% 13.5%
普通建設事業費 0 0 0 743,746 0 501,566 481,860 864,988 722,136 617,411 1,154,933 1,692,199 2,080,885
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 8.0% 9.5% 14.6% 12.5% 10.6% 18.2% 25.0% 28.7%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 23,814 29 33 25 37 2,196 16 16
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 394,407 429,962 459,679 605,847 618,894 618,406 584,508 539,998 532,460 541,223
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 8.3% 7.3% 11.9% 10.4% 10.7% 10.1% 8.5% 7.9% 7.5%
積立金 0 0 0 1,103,724 109,568 1,240,902 77,046 161,422 306,447 234,064 115,841 56,270 9,345
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 17.5% 2.1% 19.8% 1.5% 2.7% 5.3% 4.0% 1.8% 0.8% 0.1%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 7 1,000 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 3,340 4,045 3,790 4,210 2,520 2,745 2,475 1,400
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 0 696,759 745,694 721,835 748,470 781,938 789,209 854,744 973,126 938,424 953,173
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 11.0% 14.5% 11.5% 14.7% 13.2% 13.7% 14.7% 15.4% 13.8% 13.2%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 1,117,327 1,114,867 1,042,091 994,217 955,810 887,971 907,837 901,428 904,383 917,988 979,924 1,022,964 969,016 1,001,473
職員数(人) 0 0 0 128 118 118 110 107 105 106 107 106 109 110 111 111 114

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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