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鹿児島県南九州市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 0 0 4,174,920 4,085,606 4,047,003 3,876,338 3,931,045 3,856,377 3,740,414 3,865,647
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.7% 20.0% 18.5% 17.7% 18.4% 18.4% 17.0% 18.0%
物件費 0 0 0 0 0 2,114,291 2,030,365 2,320,897 2,186,988 2,377,666 2,256,280 2,275,970 2,456,973
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 9.9% 10.6% 10.0% 11.1% 10.8% 10.3% 11.5%
維持補修費 0 0 0 0 0 280,172 200,080 295,610 263,868 248,534 262,597 239,600 239,363
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.0% 1.4% 1.2% 1.2% 1.3% 1.1% 1.1%
扶助費 0 0 0 0 0 2,306,692 2,815,894 2,903,154 3,457,450 3,608,612 3,589,905 3,675,790 4,050,427
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 13.8% 13.3% 15.8% 16.9% 17.2% 16.7% 18.9%
補助費等 0 0 0 0 0 1,808,268 1,726,030 2,429,604 1,730,498 1,726,712 2,471,612 1,993,617 2,007,623
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.5% 8.4% 11.1% 7.9% 8.1% 11.8% 9.0% 9.4%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 4,398,885 3,519,858 3,915,336 3,888,155 3,723,905 3,358,810 4,524,264 3,608,709
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.8% 17.2% 17.9% 17.8% 17.5% 16.1% 20.5% 16.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 212,075 33,580 23,770 10,284 4,441 25,520 3,575 24,685
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 0 0 3,027,946 2,956,157 2,984,529 2,672,722 2,578,758 2,333,656 2,333,460 2,368,903
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.5% 13.6% 12.2% 12.1% 11.2% 10.6% 11.1%
積立金 0 0 0 0 0 495,457 887,179 712,213 1,459,834 858,555 303,341 758,903 143,491
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 4.3% 3.3% 6.7% 4.0% 1.5% 3.4% 0.7%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 4,369 15,833 24,105 50 4,100 100 1,700 100
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 13,810 850 540 960 930 540 620 2,250
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
繰出金 0 0 0 0 0 2,333,166 2,178,042 2,222,612 2,308,729 2,276,851 2,459,254 2,494,719 2,667,602
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.0% 10.7% 10.2% 10.6% 10.7% 11.8% 11.3% 12.4%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 0 0 4,174,920 4,085,606 4,047,003 3,876,338 3,931,045 3,856,377 3,740,414 3,865,647 3,790,025 3,734,072 3,720,916 3,615,066
職員数(人) 0 0 0 0 0 0 443 430 421 415 417 408 400 396 384 384 366

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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