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鹿児島県伊佐市

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 0 0 0 0 0 0 2,707,637 2,605,654 2,484,869 2,589,368 2,578,458 2,383,370 2,375,821
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 16.6% 14.9% 16.7% 16.7% 15.2% 14.5%
物件費 0 0 0 0 0 0 1,589,061 1,317,235 1,441,711 1,380,646 1,287,352 1,258,698 1,577,168
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 8.4% 8.6% 8.9% 8.3% 8.0% 9.6%
維持補修費 0 0 0 0 0 0 91,067 91,929 87,237 97,862 85,491 116,136 137,340
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%
扶助費 0 0 0 0 0 0 2,361,839 2,670,840 3,061,471 3,249,077 3,371,556 3,454,893 3,612,632
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.9% 17.0% 18.3% 21.0% 21.9% 22.0% 22.0%
補助費等 0 0 0 0 0 0 1,672,505 2,302,737 1,665,550 1,592,058 1,666,790 1,767,886 1,980,544
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.2% 14.6% 10.0% 10.3% 10.8% 11.3% 12.1%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 0 1,676,663 2,304,538 2,697,056 1,736,160 1,959,025 2,158,384 2,775,225
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.3% 14.6% 16.2% 11.2% 12.7% 13.8% 16.9%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 79,620 71,546 63,423 337,976 272,770 127,111 86,057
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.5% 0.4% 2.2% 1.8% 0.8% 0.5%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 0 0 0 0 0 0 2,254,729 2,147,323 1,960,873 1,944,115 1,722,819 1,668,048 1,613,355
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.1% 13.6% 11.8% 12.5% 11.2% 10.6% 9.8%
積立金 0 0 0 0 0 0 816,333 634,740 1,607,291 943,037 745,076 909,023 401,368
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.5% 4.0% 9.6% 6.1% 4.8% 5.8% 2.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 0 2,000 19,635 14,073 11,635 12,103 26,970 27,767
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
貸付金 0 0 0 0 0 0 7,458 3,240 3,360 4,680 7,260 9,360 15,150
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
繰出金 0 0 0 0 0 0 1,625,388 1,569,391 1,598,213 1,621,742 1,715,251 1,793,327 1,809,164
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 10.0% 9.6% 10.5% 11.1% 11.4% 11.0%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 0 0 0 0 0 0 2,707,637 2,605,654 2,484,869 2,589,368 2,578,458 2,383,370 2,375,821 2,292,850 2,283,799 2,016,787 2,048,049
職員数(人) 0 0 0 0 0 0 278 260 256 253 240 234 225 228 227 227 231

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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