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鹿児島県肝属郡東串良町

性質別歳出 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
人件費 882,276 905,849 837,913 937,628 815,360 861,403 756,473 745,729 712,859 782,761 726,768 728,493 717,471
(構成比) 22.8% 23.0% 23.4% 27.2% 23.7% 23.4% 20.3% 18.2% 18.0% 18.9% 18.0% 19.0% 16.3%
物件費 497,390 479,533 394,478 348,552 327,599 345,484 312,485 340,294 371,752 390,904 398,188 383,431 389,872
(構成比) 12.9% 12.2% 11.0% 10.1% 9.5% 9.4% 8.4% 8.3% 9.4% 9.4% 9.9% 10.0% 8.8%
維持補修費 3,505 3,102 2,846 2,890 3,112 4,303 4,161 3,528 3,825 3,747 2,683 2,468 11,289
(構成比) 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3%
扶助費 269,480 306,209 340,256 348,164 379,660 401,954 424,058 456,864 562,960 599,090 624,725 642,268 697,860
(構成比) 7.0% 7.8% 9.5% 10.1% 11.1% 10.9% 11.4% 11.2% 14.2% 14.5% 15.5% 16.7% 15.8%
補助費等 422,941 443,712 488,134 362,128 375,066 392,952 449,996 510,065 410,834 441,099 462,284 512,756 509,308
(構成比) 10.9% 11.3% 13.6% 10.5% 10.9% 10.7% 12.1% 12.5% 10.3% 10.6% 11.5% 13.4% 11.5%
普通建設事業費 0 0 0 0 0 651,985 656,958 831,185 667,148 776,205 858,083 650,888 1,004,621
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.7% 17.6% 20.3% 16.8% 18.7% 21.3% 17.0% 22.8%
災害復旧事業費 0 0 0 0 0 3,084 0 0 0 0 358 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
公債費 521,982 528,826 534,353 553,228 524,061 546,772 532,744 508,639 462,351 465,530 466,467 461,697 429,714
(構成比) 13.5% 13.4% 14.9% 16.0% 15.3% 14.8% 14.3% 12.4% 11.6% 11.2% 11.6% 12.0% 9.7%
積立金 19,942 28,089 28,238 101,057 153,674 75,731 191,026 231,772 223,020 288,819 101,362 32,023 151,712
(構成比) 0.5% 0.7% 0.8% 2.9% 4.5% 2.1% 5.1% 5.7% 5.6% 7.0% 2.5% 0.8% 3.4%
投資及び出資金 0 0 0 0 0 100 400 50 50 50 50 50 50
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
貸付金 0 0 0 0 0 4,920 6,720 6,600 5,120 3,960 3,600 3,240 2,280
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
繰出金 271,021 320,062 381,602 327,731 336,029 397,699 397,409 460,121 550,560 392,369 390,126 419,882 497,331
(構成比) 7.0% 8.1% 10.7% 9.5% 9.8% 10.8% 10.6% 11.2% 13.9% 9.5% 9.7% 10.9% 11.3%
前年度繰上充用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(構成比) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

人件費・職員数推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
人件費(千円) 882,276 905,849 837,913 937,628 815,360 861,403 756,473 745,729 712,859 782,761 726,768 728,493 717,471 735,709 725,176 682,680 708,192
職員数(人) 104 101 99 88 84 84 80 78 80 81 83 82 82 82 80 80 82

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

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